你好,營業(yè)稅金及附加是損益類科目,用來計提相關(guān)附加稅,房產(chǎn)稅,車船稅等稅款
老師,主營業(yè)務(wù)稅金及附加 主營稅金及附加,稅金及附加是一個科目嗎?稅金及附加是一級科目?有下屬科目嗎
營業(yè)稅金及附加,是個什么科目?什么作用?
老師,營業(yè)稅金及附加的二級科目有什么
營業(yè)稅金及附加是什么意思?這個科目是啥意思
營業(yè)稅及附加寫會計科目應(yīng)該是什么科目名稱
員工已個人名義為公司貸款,利息可以作為成本嗎
老師這個是開什么項目合同是不是有點問題
什么時候用預(yù)計負債什么時候用合同負債,總是會混亂
新公司設(shè)立時董事 經(jīng)理 財務(wù)負責(zé)人必須設(shè)立嗎 具體什么要求
我現(xiàn)在要更正2季度的所得稅報表,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額有誤1-2季度的資產(chǎn)總額有誤,能修改嗎
老師您好,我公司跟a公司有簽訂一個合同,由我公司服務(wù)學(xué)校,學(xué)校向我公司打款,然后我公司扣下收款的百分之5剩余打給a公司,a公司根據(jù)我公司的打款金額給我公司開具了發(fā)票。現(xiàn)在我要做收入,我是按總的收款確認呢?還是按我自己留下來的.百分之5確認呢?a公司給我公司開的發(fā)票內(nèi)容是研發(fā)技術(shù)服務(wù)費
所得稅上的資產(chǎn)總額重要嗎
現(xiàn)在主要是有兩個公司吧,就是要注銷。注銷的時候可能牽扯到一些稅務(wù)上面兒問題,需要調(diào)整。反正就是肯定是還是。領(lǐng)導(dǎo)的意思就是,少交或者是你不交的話,現(xiàn)在是不太現(xiàn)實,就是想少交點兒稅,怎么把這個清水證明出來,然后就是注銷兩家公司。
2024年做無票86萬,2025年可沖回這部分無票,賬務(wù)怎么處理,2024年匯算怎么更正
老師,我公司租的房子打了個押金2000,打的是A然后昨天對方給我們退押金,退押金的人是她媳婦,b,可以嗎,需要啥附件嗎
1、每月不計提稅種,實際繳納稅款時做分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 可以嗎? 2、每月自動結(jié)轉(zhuǎn)分錄,稅金及附加和自動結(jié)轉(zhuǎn)了,有什么影響嗎?
你好 1,不可以 2,稅金及附加是自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
老師,我因為能力不夠,8月-12月一直就是上面1里面做的,現(xiàn)在咋辦?交給稅務(wù)局的錢肯定沒少
你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的計提,繳納稅款的分錄
1、現(xiàn)在算跨年了吧? 2、老師,完整的寫一下分錄
你好 1,是的 2,需要把錯誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 然后做正確的計提,繳納稅款的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費——附加稅 借:應(yīng)交稅費——附加稅,貸:銀行存款
老師,不管什么企業(yè),什么狀態(tài),都不可以嗎?我上面的做法?
你好,如果是內(nèi)賬,你可以處理(不計提)
老師,如果我早點發(fā)現(xiàn),坐在12月的賬里,怎么寫分錄?
你好,是內(nèi)賬,還是外賬的處理?
老師,你就跟我說外賬,規(guī)范的做法吧,我學(xué)不了那么多做法
你好 外賬,當年發(fā)現(xiàn)調(diào)整分錄是 需要把錯誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:稅金及附加 然后做正確的計提,繳納稅款的分錄 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費——附加稅 借:應(yīng)交稅費——附加稅,貸:銀行存款
1、好的,新的一年我該怎么做?每月計提就夠了? 2、計提的、實際繳納的分錄是什么?
你好 1,正常計提,繳納就是了 2,計提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費——附加稅 繳納,借:應(yīng)交稅費——附加稅,貸:銀行存款
計提的依據(jù)辦?印花稅,我也不知道有多少合同???工會經(jīng)費也不知道工資發(fā)多少???
你好 印花稅需要知道相關(guān)合同金額才可以計算的 工會經(jīng)費需要有工資表的數(shù)據(jù)才可以申報的
但是每月計提的時候不知道啊。怎么辦?補計提可以嗎?
你好 你單位是什么情況連合同金額,工資表的金額都不知道呢??