你好,營業(yè)稅金及附加是損益類科目,用來計提相關附加稅,房產(chǎn)稅,車船稅等稅款

老師,主營業(yè)務稅金及附加 主營稅金及附加,稅金及附加是一個科目嗎?稅金及附加是一級科目?有下屬科目嗎
營業(yè)稅金及附加,是個什么科目?什么作用?
老師,營業(yè)稅金及附加的二級科目有什么
營業(yè)稅金及附加是什么意思?這個科目是啥意思
老師,計提附加稅,應該借:什么科目?營業(yè)稅金及附加么
接受捐贈機器設備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務中其他應收款,和其他應付款怎么區(qū)別呢
我公司是機械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務會不會有風險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
1、每月不計提稅種,實際繳納稅款時做分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 可以嗎? 2、每月自動結(jié)轉(zhuǎn)分錄,稅金及附加和自動結(jié)轉(zhuǎn)了,有什么影響嗎?
你好 1,不可以 2,稅金及附加是自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
老師,我因為能力不夠,8月-12月一直就是上面1里面做的,現(xiàn)在咋辦?交給稅務局的錢肯定沒少
你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的計提,繳納稅款的分錄
1、現(xiàn)在算跨年了吧? 2、老師,完整的寫一下分錄
你好 1,是的 2,需要把錯誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 然后做正確的計提,繳納稅款的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應交稅費——附加稅 借:應交稅費——附加稅,貸:銀行存款
老師,不管什么企業(yè),什么狀態(tài),都不可以嗎?我上面的做法?
你好,如果是內(nèi)賬,你可以處理(不計提)
老師,如果我早點發(fā)現(xiàn),坐在12月的賬里,怎么寫分錄?
你好,是內(nèi)賬,還是外賬的處理?
老師,你就跟我說外賬,規(guī)范的做法吧,我學不了那么多做法
你好 外賬,當年發(fā)現(xiàn)調(diào)整分錄是 需要把錯誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:稅金及附加 然后做正確的計提,繳納稅款的分錄 借:稅金及附加,貸:應交稅費——附加稅 借:應交稅費——附加稅,貸:銀行存款
1、好的,新的一年我該怎么做?每月計提就夠了? 2、計提的、實際繳納的分錄是什么?
你好 1,正常計提,繳納就是了 2,計提,借:稅金及附加,貸:應交稅費——附加稅 繳納,借:應交稅費——附加稅,貸:銀行存款
計提的依據(jù)辦?印花稅,我也不知道有多少合同啊?工會經(jīng)費也不知道工資發(fā)多少啊?
你好 印花稅需要知道相關合同金額才可以計算的 工會經(jīng)費需要有工資表的數(shù)據(jù)才可以申報的
但是每月計提的時候不知道啊。怎么辦?補計提可以嗎?
你好 你單位是什么情況連合同金額,工資表的金額都不知道呢??