你好,可以這么做的。

老師,我們進(jìn)了一批貨物,已經(jīng)出庫了,但是還沒開票,沒接轉(zhuǎn)成本,這樣行嗎
老師,我想問一下,供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨,我們已經(jīng)收到貨物,但是沒有收到發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 但是這批貨物我們需要進(jìn)行銷售并且開具發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 沒有收到幾項發(fā)票銷售后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
請問老師,我們公司是商貿(mào)公司,以前一直沒有做庫存,今年開始需要做庫存,但是有一批貨物,去年收到的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年進(jìn)行銷售,請問這個成本怎么辦
你好老師,請問我們公司買一批貨物,錢已經(jīng)支付一萬,貨物已經(jīng)到了,但是發(fā)票還沒開,我這個分錄怎么寫
請問老師,我們是商貿(mào)公司,上月銷售了一批貨物,但對方那邊一真沒有出結(jié)算單,也沒開銷項票我們,這個月做上月的帳,這批貨的進(jìn)項也抵扣認(rèn)證了,那么這批貨可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進(jìn)行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務(wù)費去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當(dāng)時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機,然后結(jié)算單的時候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機械租賃還是開什么項目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應(yīng)付職工薪酬實發(fā)對不上怎么辦