您好 請(qǐng)問是期末數(shù)么
老師,金蝶里資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的公式設(shè)置應(yīng)該是什么
老師,金蝶軟件里資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款的公式設(shè)置是=<1122>.JY+<2203>.JY 其他應(yīng)款的公式設(shè)置是=<1221> 有點(diǎn)理解不了
老師,請(qǐng)問金蝶系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款借方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,設(shè)置的公司不會(huì)加在一起。是哪里有問題。
在金蝶軟件里資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款科目應(yīng)該怎么設(shè)置公式。
老師 小企業(yè)沒有設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款 在編寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)可以把應(yīng)付賬款的借方余額直接填在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)填列嗎
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問問看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒有申請(qǐng)過服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報(bào)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對(duì)公又要給他轉(zhuǎn)錢報(bào)銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
應(yīng)該是的,報(bào)表中一般預(yù)付賬款會(huì)有公式嘛,現(xiàn)在公司要換系統(tǒng)做帳,然后手工入憑證之后,生成報(bào)表和之前系統(tǒng)的報(bào)表數(shù)不一致
您可以參照下面圖片
那老師,應(yīng)付賬款設(shè)置科目的時(shí)候,余額方向應(yīng)該是借方還是貸方啊
應(yīng)付賬款設(shè)置科目的時(shí)候,余額方向應(yīng)該是貸方
暫估應(yīng)付款,這個(gè)需要計(jì)算期末數(shù)里嗎
暫估應(yīng)付款,這個(gè)需要計(jì)算期末數(shù)里