 
                            該固定資產(chǎn)已經(jīng)全部計提折舊了嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當(dāng)月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務(wù)機關(guān)核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進(jìn)機械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。支付購進(jìn)設(shè)備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證通過。(4)當(dāng)月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。已知:曾值稅一般納稅人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑亞均已通過稅務(wù)機認(rèn)證要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。結(jié)果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當(dāng)月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務(wù)機關(guān)核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進(jìn)機械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。支付購進(jìn)設(shè)備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票(4)當(dāng)月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。知:曾值稅一般納稅人人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機要求:()根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。結(jié)果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經(jīng)驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認(rèn)我們不要所以有2個月的憑證報表已經(jīng)沒有了。現(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經(jīng)驗也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會計資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
公司購進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項一張票額很大,銷項只開了一點點,進(jìn)項怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,處置時的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項發(fā)票先開票后給對公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊新公司的時候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達(dá)到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?
是的,已經(jīng)提完折舊了
借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
沒有以前年度損益科目的嗎?原值是395342.86元,折舊375575.72元,餐殘值19767.14元
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
這車是2023年報廢的,但今年8月份才拿回的注銷證明,應(yīng)該是屬于入2023年的賬吧?但2023年年報已報了,現(xiàn)在是記營業(yè)外支出科目還是直接記以前年度損益科目呢?
記營業(yè)外支出科目即可
計入今年的損失?
是的,計入今年的損失
計入今年的費用,不用調(diào)整2023年的年報是嗎
是的,計入今年的費用,不用調(diào)整2023年的年報