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Q

請問老師,公司收到轉賬款,借:銀行存款 貸:專項應付款,當支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應付款呢?

2025-10-28 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-28 17:36

具體什么項目的專項應付款?

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快賬用戶8920 追問 2025-10-28 17:42

是專家服務項目,只能是專家的差旅交通費,住宿費,付給專家的咨詢費

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:45

那個是政府補貼的?直接計入營業(yè)外收入,發(fā)生的費用正常計入管理費用,做個臺賬登記那個補貼的使用情況

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快賬用戶8920 追問 2025-10-28 17:46

是??顚S?,后面用不完要退回的

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:47

稅務處理還是要做收入的,退回的時候沖

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快賬用戶8920 追問 2025-10-28 17:54

主要是下賬怎么扣減這個費用

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:54

發(fā)生的費用正常開票做費用,申報的時候抵減了收入,對沖了

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你好同學,使用時借專項應付款 貸銀行存款
2022-01-10
您好,完整的分錄,應該是這樣的 企業(yè)收到政府撥入款項時分錄為, 借:銀行存款等, 貸:專項應付款。 在將政府撥款用于工程項目建設時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應付款, 貸:資本公積—資本溢價目。
2024-03-28
你好,這個他企業(yè)應該獲得了資產(chǎn) 比如建一個大棚,人家給了資金。
2025-06-19
你好,是可以的, 沒問題
2022-09-25
您好,是的,您的理解非常正確
2021-11-28
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