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                                    老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應付賬款 貸專項應付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項應付款 貸營業(yè)外收入
老師好!公司收到旅游發(fā)展資金時 借:銀行存款 貸:專項應付款—專項資金 專項資金實際發(fā)生時 借:專項應付款—專項資金 貸:管理費用等科目 請問這樣做對嗎?
老師您好!收到政府專項應付款的會計分錄: 借:銀行 貸:專項應付款, 支出專項費用: 借:專項應付款 借:現(xiàn)金或銀行 工程完工要怎結轉呢
老師,您好!請問下收到政府補助的??顚S觅Y金200萬,用于研發(fā)項目。針對政府補助這部分的收款和支出會計分錄是1.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:專項應付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:研發(fā)費用 貸:銀行存款 同時借:專項應付款 貸:其他收益 有人回復我是第1種情形,因為是補助的專款,所以支出對應沖掉就行,有人回復我是第二種情形,我都不知道了
老師,村集體經(jīng)濟的專項資金以前年度做的賬, 收到專項資金 借銀行存款 貸專項應付款 支付時 借專項應付款 借銀行存款 專項應付款未結轉到公積公益金 現(xiàn)在怎么辦需要調賬嗎?
 
                老師,我10月份收到進項稅發(fā)票是專用發(fā)票,個體戶一般納稅人,但是沒有收入,我想問是怎樣處理怎樣做賬怎樣寫分錄
我是個體戶,然后我還是農戶,我承包農村個人的土地種植的小麥,賣給面粉廠,面粉廠說要開發(fā)票,我需要交稅嗎?
請問老師,乙是甲物業(yè)公司的分公司,安排在A小區(qū)負責該小區(qū)的物業(yè)管理,乙辦公的地方是無租使用A小區(qū)上級主管部門的房屋的。主管部門是非涉稅部門。請問乙要繳納無租使用的房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師資產(chǎn)負債表的應收賬款是照抄應收賬款的科目余額表的借方余額填列嗎?
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費,那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
是專家服務項目,只能是專家的差旅交通費,住宿費,付給專家的咨詢費
那個是政府補貼的?直接計入營業(yè)外收入,發(fā)生的費用正常計入管理費用,做個臺賬登記那個補貼的使用情況
是??顚S?,后面用不完要退回的
稅務處理還是要做收入的,退回的時候沖
主要是下賬怎么扣減這個費用
發(fā)生的費用正常開票做費用,申報的時候抵減了收入,對沖了