你好,這個他企業(yè)應(yīng)該獲得了資產(chǎn) 比如建一個大棚,人家給了資金。
老師好,我19年收到專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸,專項應(yīng)付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款,專項應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應(yīng)付賬款 貸專項應(yīng)付款—項目—材料費(fèi)專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項資金 借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 完成項目 借應(yīng)付賬款 貸專項應(yīng)付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項資金 借專項資金 貸營業(yè)外收入
老師好!公司收到旅游發(fā)展資金時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—專項資金 專項資金實際發(fā)生時 借:專項應(yīng)付款—專項資金 貸:管理費(fèi)用等科目 請問這樣做對嗎?
實際收到專項撥款時借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款—**項目撥款使用時借成本或者費(fèi)用等科目貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款同時借:專項應(yīng)付款—**項目貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后借:專項應(yīng)付款—**項目貸:管理費(fèi)用撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的借:專項應(yīng)付款—**項目貸:銀行存款為什么要沖減管理費(fèi)用?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
老師,那用調(diào)賬嗎?
你好,這個應(yīng)該是要補(bǔ)賬的,因為你支付的時候應(yīng)該有獲得這項資產(chǎn)需要補(bǔ)做這個資產(chǎn)的憑證。
老師,補(bǔ)賬具體賬務(wù)處理麻煩老師做一下
你好,這個要看你拿了這個錢具體是做了什么事?
比如購進(jìn)固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益
這樣做對嗎?
你好,這個借固定資產(chǎn)貸其他收益。
老師那如果是修路那些呢?
你好,這個要看路是誰的了。
如果是村里的
你好,這個你可以入長期待攤費(fèi)用。
對應(yīng)科目還是其他收益嗎?
你好,是的,其他收益科目。