 
                            ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們是分公司,總公司有工會(huì),會(huì)在員工生日的時(shí)候發(fā)現(xiàn)金福利,節(jié)日也有紅包福利,這個(gè)錢(qián)都是總部現(xiàn)金發(fā)放的,怎么做賬?
你好,我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了,另外一個(gè)公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢(qián)扣了下來(lái)。然后我們另外個(gè)公司把錢(qián)給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒(méi)給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來(lái)做呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有個(gè)轉(zhuǎn)賬情況,我們公司的法人有兩家公司,但是這兩家公司是沒(méi)有從屬關(guān)系的,現(xiàn)在想從我們本公司轉(zhuǎn)撥一筆資金用于另一個(gè)公司的資金周轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
我們是總公司,底下有個(gè)人力資源子公司,人力資源公司現(xiàn)在要發(fā)放端午福利給派遣在外的人,這個(gè)端午福利是由被派遣所在的公司打到我們這兒然后發(fā)放,但是人力資源沒(méi)有工會(huì),可以打到總公司工會(huì)然后再?gòu)目偣竟?huì)打到人力資源公司嗎
老師,總公司接的外包業(yè)務(wù),分公司派遣員工給總公司,員工的福利費(fèi)在總公司支付,不從我們分公司這邊走的,工資社保公積金在分公司支付,但是工資表已經(jīng)累計(jì)了福利費(fèi)計(jì)稅了,我們申報(bào)個(gè)稅要不要把福利費(fèi)也累計(jì)申報(bào)計(jì)稅?。?/p>
 
                老師,請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)放工資。老板公戶轉(zhuǎn)給法人,監(jiān)事,還有員工,都是代發(fā)員工的工資,做賬能不能借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 法人。然后往來(lái)款調(diào)整 借其他應(yīng)付款 法人,貸其他應(yīng)付款員工 這個(gè) 還有監(jiān)事 這個(gè)貸方的工資沖掉啊?
老師 生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅 有出口退稅聯(lián) 但是不退稅 這種情況下要出口發(fā)票嗎
老師好:公司為一般納稅人,想再確認(rèn)下,這個(gè)月確認(rèn)的一筆收入,企業(yè)所得稅下個(gè)月不需要交。明年1月申報(bào)企稅,所以即使目前公司需要交稅,如果11月,12月產(chǎn)生足夠費(fèi)用,明年其實(shí)也無(wú)需交稅?
老師好,我們是商貿(mào)公司,獼猴桃是免稅水果嗎,我們收到的發(fā)票是開(kāi)有稅的還是免稅的呢,有文件嗎?
老師,麻煩幫我算一組借款,我算的有點(diǎn)迷糊了,兩個(gè)公司分別用甲乙簡(jiǎn)稱,他們賬戶借款,還款:甲借乙134萬(wàn)5千元,甲還乙95萬(wàn);乙借甲128萬(wàn)8千,乙還甲159萬(wàn)5千元。算下最終誰(shuí)還欠誰(shuí)多少?誰(shuí)還多久?
老師 請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在我們要填寫(xiě)受益人備案 我們公司注冊(cè)資金是超過(guò)一千萬(wàn)了 投資人有自然人也有公司 公司投資人站比例最大 個(gè)人都沒(méi)有超過(guò)百分之二十五 這個(gè)需要怎么填寫(xiě)
BOm單損耗率是多少,請(qǐng)老師們指教
股東向公司借款,公司直接將錢(qián)轉(zhuǎn)到股東個(gè)人銀行賬戶,現(xiàn)在股東要還款,可以從第三人賬戶還進(jìn)來(lái)嗎?
老師您 好,請(qǐng)教一下,我們出口退稅聯(lián)報(bào)關(guān)單上面寫(xiě)著,商品總價(jià)是1000美元,成交方式是CIF,運(yùn)費(fèi)CNY/80.32/總價(jià),保費(fèi)/0.009/率, 我現(xiàn)在的問(wèn)題是,1、這個(gè)運(yùn)費(fèi)CNY80.32總價(jià),指的是人民幣還是指的是美元呀, 2、保費(fèi)0.009/率,我是要自己算出保費(fèi)總金額嗎,用商品總價(jià)1000美元*0.009=9美元,要自己計(jì)算嗎
老師,反記賬是不什么意思


您好,這不是借款,這是代付,你們公司是真正的雇主,要承擔(dān)全部成本,比如員工總工資20000元,另一家公司B先付了15000元給員工,你們公司把差額5000元付給B公司,這5000元是結(jié)算代墊款不是借錢(qián),會(huì)計(jì)上你們要先記全部成本,借:管理費(fèi)用20000,貸:應(yīng)付職工薪酬20000,然后結(jié)算時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬20000,貸:銀行存款5000,貸:其他應(yīng)付款-B公司15000,整個(gè)過(guò)程是清賬,B公司是幫你們付款,不是向你們借錢(qián)。
是我們 好公司付走公賬付員工工資,社保公積金都是走好公司付的,那福利費(fèi)現(xiàn)金是1000本來(lái)是我們要向甲公司借款付的,現(xiàn)在是直接甲公司付給這員工,公司也將這個(gè)工資以我們好公司借款跟我們抵賬這樣處理的,那這一千塊是不是我也相當(dāng)于借款甲公司呢?
?您好,這一千塊在實(shí)質(zhì)上不是借款,而是甲公司代你公司付給員工的福利費(fèi),你公司正確的做法是先把這1000元記成成本費(fèi)用(借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000),同時(shí)記欠甲公司的代墊款(貸:其他應(yīng)付款-甲公司1000),然后用這筆代墊款去抵減你公司欠甲公司的原有借款(借:其他應(yīng)付款-甲公司1000,貸:其他應(yīng)付款-借款1000),但你們現(xiàn)在直接把它當(dāng)借款抵賬的簡(jiǎn)化操作跳過(guò)了確認(rèn)成本費(fèi)用的關(guān)鍵步驟,這會(huì)導(dǎo)致賬上成本少記、利潤(rùn)虛高,從而產(chǎn)生企業(yè)所得稅和個(gè)稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。