你好 資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
老師,金蝶里資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的公式設(shè)置應(yīng)該是什么
請(qǐng)問(wèn)下老師,現(xiàn)在金蝶軟件帶出來(lái)的科目余額表里面的金額與資產(chǎn)負(fù)債表金額能否對(duì)上,比如說(shuō)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款
你好,老師。在使用金蝶軟件時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款的余額應(yīng)對(duì)應(yīng)科目余額還是明細(xì)余額?
老師,金蝶軟件里資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款的公式設(shè)置是=<1122>.JY+<2203>.JY 其他應(yīng)款的公式設(shè)置是=<1221> 有點(diǎn)理解不了
老師,財(cái)務(wù)軟件里面資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),該怎么設(shè)置,軟件是金蝶精斗云
提供給國(guó)外客戶的開(kāi)戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開(kāi)戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會(huì)當(dāng)副會(huì)長(zhǎng),需要繳納會(huì)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以公司名義付款,對(duì)方開(kāi)發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫(xiě)收到法人還款,還是怎么樣寫(xiě)更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
說(shuō)錯(cuò)了,是其他應(yīng)收款
你好,其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)借方余額%2B其他應(yīng)付款明細(xì)借方余額?