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老師您好,我公司剛成立,成本費(fèi)用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?

2021-01-10 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-10 13:41

你好,實(shí)務(wù)是可以這樣做的。

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你好,實(shí)務(wù)是可以這樣做的。
2021-01-10
同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減就可以了 反正是小規(guī)模
2021-04-13
你好; 你們是? 開票出去了嗎? 開票出去了? 就得做收入報(bào)稅? 要涉及企業(yè)所得稅的??
2022-02-23
您好,今年開發(fā)票的話,那是要交增值稅的,會計(jì)上收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,第一季度確認(rèn)第一季度部分的收入
2021-01-11
你好;? ?你這個(gè)是提前開票還是什么情況;? ?怎么會12月開22年的發(fā)票? ?
2022-09-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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