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老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級(jí)要求我們幫完成任務(wù),預(yù)交增值稅20萬,收入2222222元,申報(bào)表一我填在未開票欄,請(qǐng)問要確認(rèn)收入嗎?企業(yè)所得稅也要確認(rèn)這筆收入嗎?成本?

2022-02-23 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-23 09:26

你好; 你們是? 開票出去了嗎? 開票出去了? 就得做收入報(bào)稅? 要涉及企業(yè)所得稅的??

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快賬用戶5686 追問 2022-02-23 09:32

沒有開票

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齊紅老師 解答 2022-02-23 09:34

?你好;? 沒有開票的話 ; 你增值稅要報(bào)的? ? ?先預(yù)繳了 。? 到時(shí) 你企業(yè)所得稅 先不報(bào)? ?如果不符合收入要求的??

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快賬用戶5686 追問 2022-02-23 09:38

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也不需要確認(rèn)這筆收入是吧?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 09:42

你好;? 是的。? 先不確定的。 你們只是按? ?異地項(xiàng)目預(yù)繳稅費(fèi)? ?

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你好; 你們是? 開票出去了嗎? 開票出去了? 就得做收入報(bào)稅? 要涉及企業(yè)所得稅的??
2022-02-23
你好,實(shí)務(wù)是可以這樣做的。
2021-01-10
同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減就可以了 反正是小規(guī)模
2021-04-13
你好,同學(xué)。建議你80萬元,按無票收入確認(rèn)入賬,增值稅申報(bào)表在12月按無票收入申報(bào),這樣才能享受小規(guī)模納稅的征收率計(jì)算增值稅。日后變?yōu)橐话慵{稅人后,對(duì)方需要開發(fā)票話,才可以與稅務(wù)局協(xié)商按當(dāng)時(shí)小規(guī)模納稅人享受的征收率開票。
2024-01-14
可以不用,這個(gè)我早期問稅局說年報(bào)是對(duì)就可以,季報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表可以不需要更正,
2020-11-28
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