你好 借利潤分配-應(yīng)付股利貸應(yīng)付股利? 支付 :借應(yīng)付股利 貸銀行存款? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。? 沒有分紅的話在負(fù)債表的應(yīng)付股利欄次。? ?
老師您好 請問一下我的科目余額表的余額不等于我資產(chǎn)負(fù)債表 期末余額 請問一下 我現(xiàn)在要怎么樣去把找出這個差異呢 麻煩您給我一個思路
老師您好,麻煩問一下,年末想給股東發(fā)紅,科目怎么做,在資產(chǎn)負(fù)債表中,分紅體現(xiàn)在哪個項目
老師,請問我再1月份的賬目中,計提了應(yīng)分配給股東的分紅實際沒支付,科目是借 利潤分配-應(yīng)付普通股利,貸 應(yīng)付股利。 但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)了損益出具報表,資產(chǎn)負(fù)債表不平,不平的數(shù)據(jù)就是計提股東分紅的數(shù)據(jù),請問現(xiàn)在要怎么處理?
老師。麻煩問一下待處理財產(chǎn)損溢科目只是過渡科目,期末無余額,那資產(chǎn)負(fù)債表上總要體現(xiàn)吧,體現(xiàn)在哪個科目呀?
您好!老師麻煩問一下23年的期末24年期初資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)和負(fù)債不平,負(fù)債大資產(chǎn)53312.21元,這個以前年度損益調(diào)整科目。這個憑照怎么做
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
老師,軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表中沒有應(yīng)付股利這個項目,是不是軟件的問題
?你好? ? 可能你門沒有添加? 正常你計提發(fā)放了都不需要在負(fù)債表體現(xiàn)的?
計提了還沒發(fā)放,軟件沒有,可以手動增加嗎
你好? 你試著去 添加負(fù)債類科目下面 加??
好的,謝謝老師
沒事的。希望能幫到你??
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上有應(yīng)付利潤,是應(yīng)付股利嗎
? ?那你就用這個科目 。? 就行了 兩個科目使用是差不多的。? ?
好的謝謝老師
沒事的。希望能幫到你? ?
老師,麻煩您幫我看一下,這個表不是系統(tǒng)生成的,是自己手動填寫的,是不是不太合理,未分配利潤一定是利潤表中算出來的對不
你好? ?一般是與你利潤表的一致的。? ?
老師,我這個資產(chǎn)負(fù)債表有什么問題嗎
你好? 負(fù)債表和利潤勾稽關(guān)系。 你核對下:期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B凈利潤累計數(shù)。 滿足就對的
好的謝謝老師麻煩您了
沒事的希望能幫到你??