這種情況應(yīng)調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”科目。具體操作是借記“以前年度損益調(diào)整”53312.21元,貸記相應(yīng)負債科目53312.21元,使資產(chǎn)負債表平衡。完成后記得將“以前年度損益調(diào)整”的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”。
老師,你好。請問2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個科目,然后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不上,就是利潤表的凈利潤就不等于資產(chǎn)負債表的“期末-期初”,這個應(yīng)該怎么處理呢
老師,請問使用以前年度損益科目之后,我除了要調(diào)整當年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)之外,還需要調(diào)整去年資產(chǎn)負債的期末數(shù)嗎
老師,我想問一下我今年4月份有涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目,我在做資產(chǎn)負債表的時候,是從4月份開始調(diào)整期初數(shù)據(jù)嗎?資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)是不用調(diào)的是嗎?
老師,用了以前年度損益調(diào)整科目,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,最后資產(chǎn)負債表期末余額資產(chǎn)跟負債不平,剛好差一個以前年度損益調(diào)整的金額。我該怎么做平呢?
老師您好:利潤表和資產(chǎn)負債表直接的公式:利潤表本年累計金額+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額,那如果有以前年度損益調(diào)整怎么辦?
付銀行短信費記入什么科目?
老師,請問銷售公司自產(chǎn)自銷的生豬增值免征,所得稅免征嗎。
您好老師,我公司收到投資方的承兌匯票做為投資款,票已收到,請問老師需要簽什么手續(xù)嗎?還是直接入實收資本就可以?
老師你好!請問下新廠2024年沒有收入,然后有工資數(shù)26000元,申報2024年匯算清繳時,怎么填寫招待費,不是取最小值填寫嗎,這個應(yīng)該怎么填寫為好
向銀行借款簽訂一年的,要掛長期還是短期借款,到期一般是還會續(xù)簽的
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)標準,所得稅確是25%,我在電子稅務(wù)局里面能申請變更嗎?在哪里申請?如果不能自行申請變更,需要打電話咨詢當?shù)囟惥郑?/p>
我公司進項稅額轉(zhuǎn)出來了,然后一直沒有處理,貸方有余額,這種怎么平賬啊,就是交稅就可以了嗎?
老師匯算清繳提示這個是啥意思啊
我2024年12月的水電費做到了2025年1月份有什么影響
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 一、工資薪金支出 賬載金額 勞務(wù)派遣金額 需要加進去嗎?
老師我現(xiàn)在是年初數(shù)不平,安老師的說法這個就到了24年了,和年初沒有關(guān)系吧
調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”是為了修正上一年度的錯誤,但會影響到本年度的期初數(shù)。既然年初數(shù)不平,還是需要通過這個科目來調(diào)整,以確保財務(wù)報表的準確性。調(diào)整后記得更新期初數(shù)。