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老師你好,網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)項票開來跟銷項一樣,進(jìn)項票都認(rèn)證了,這個成本這么做啊,都做了銷售和成本都一樣了,那就月月虧損,這個這么處理

2021-01-06 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 11:48

您好, 進(jìn)項認(rèn)證了,抵扣的是銷項稅額,差額是繳納的增值稅 進(jìn)項發(fā)票就是成本票,按照實際做,成本應(yīng)該大于收入的,如果成本和收入一樣,那就沒有利潤了

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:49

如果是真實的虧損,也可以,,不是每一個企業(yè)都是盈利

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快賬用戶6350 追問 2021-01-06 11:50

老師你好 但是老總要做成盈利,這么做啊 可以先做成研發(fā)費用嗎

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快賬用戶6350 追問 2021-01-06 11:52

明年要申請高新技術(shù)企業(yè),要盈利才可以,這個怎么做才能盈利啊

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:52

做盈利,那就是費用和成本少一些

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快賬用戶6350 追問 2021-01-06 11:53

成本發(fā)票都認(rèn)證了 怎么把成本做少啊,我弄不明白

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:58

認(rèn)證只是抵扣銷項稅額和你虧損沒有關(guān)系 增值稅也不影響利潤

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快賬用戶6350 追問 2021-01-06 12:01

老師你好 那打個比方成本發(fā)票20萬,銷項發(fā)票20萬,那我這個成本做18萬還有2萬做什么科目呢

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:09

您好 2萬也做成本費用科目

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:10

你這是已經(jīng)發(fā)生的,所以只能記成本費用,利潤要是先籌劃

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快賬用戶6350 追問 2021-01-06 12:17

老師你好!麻煩再問一下,申報的時候做點未開票收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:26

你好 可以的? 不過假的有一定的風(fēng)險?

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您好, 進(jìn)項認(rèn)證了,抵扣的是銷項稅額,差額是繳納的增值稅 進(jìn)項發(fā)票就是成本票,按照實際做,成本應(yīng)該大于收入的,如果成本和收入一樣,那就沒有利潤了
2021-01-06
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)200 200的票的不含稅價如果符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則可以進(jìn)成本沖銷利潤
2021-01-12
對的是的,不需要認(rèn)證
2024-08-09
你好,你的增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額不一定非得等于你的收入和成本,你可以結(jié)轉(zhuǎn)100的成本,進(jìn)項稅額對應(yīng)的是120。
2023-06-30
你好 ;? ?那你實際 可以先根據(jù)情況 銷售的來結(jié)轉(zhuǎn)的。 你們成本發(fā)票都開了 為什么還不夠? 你結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了嗎??
2021-12-21
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