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老師你好,我每個(gè)月我開出去多少銷項(xiàng),我就抵扣多少進(jìn)項(xiàng),這樣下來銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一樣。 我們是生產(chǎn)企業(yè),這樣再加制造費(fèi)用,下來就是成本大于銷售額了,這樣做正常嗎

2023-06-30 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-30 15:26

你好,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額不一定非得等于你的收入和成本,你可以結(jié)轉(zhuǎn)100的成本,進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的是120。

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快賬用戶5106 追問 2023-06-30 15:38

老師,我是開多少銷售發(fā)票,我就抵扣多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票的不含稅金額啊, 這樣下來就是銷售額和原料成本基本一樣了

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:40

你好,那你不對(duì)呀,你結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該是銷售出去的數(shù)量乘以入庫的單價(jià)。

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快賬用戶5106 追問 2023-06-30 15:42

對(duì)呀,我的成本單價(jià)下來和銷售單價(jià)一樣,沒算制造費(fèi)就一樣了,算制造費(fèi)下來成本比銷售價(jià)格還高。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:47

可能不算制造費(fèi)用,你入庫的時(shí)候不算制造費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:47

怎么可能是對(duì)的,這個(gè)制造費(fèi)用在庫存商品里面。

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快賬用戶5106 追問 2023-06-30 15:49

嗯,我是開票當(dāng)月入庫的,入庫總金額就是按照要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的總金額入庫的,

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:50

你好,如果你是生產(chǎn)企業(yè)的話,你購入的是原材料,以原材料入庫再生產(chǎn),領(lǐng)用再加工生產(chǎn),需要自己做成本核算的,不是直接用發(fā)票上面的金額來做。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:50

這種算法的話,那你購買的辦公用品怎么做,他做的是管理費(fèi)用吧,他不涉及到成本

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快賬用戶5106 追問 2023-06-30 15:52

我就是不知道這種算法對(duì)不對(duì),制造費(fèi)就是工資沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:55

你這種方法肯定不對(duì)的,你自己都沒有進(jìn)行成本核算。

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快賬用戶5106 追問 2023-06-30 15:57

我們公司兩套賬,外賬每次都是估著入庫的

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:59

你寫一下你完整的賬務(wù)處理可以嗎?

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快賬用戶5106 追問 2023-06-30 16:02

老板讓給客戶開100萬的發(fā)票 我就要抵扣100萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我就把100萬的原料做成產(chǎn)成品入庫再開出來。 這樣下來就是成本和銷售價(jià)格一樣

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齊紅老師 解答 2023-06-30 16:03

那你的原材料這不高估了,還有你生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品全部都是原材料做成本嗎?肯定不對(duì),你要么修改,要么不修改,給你修改的方法就是你看你的出入庫單、領(lǐng)用單,生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品用多少材料,多少人工,多少制造費(fèi)用。

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快賬用戶5106 追問 2023-06-30 16:06

那就是我領(lǐng)用的原材料數(shù)和要抵扣的原料進(jìn)項(xiàng)金額不一致也是可以的是不

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齊紅老師 解答 2023-06-30 16:08

對(duì)的,是的,肯定不一樣的,你生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品,它肯定不是全部都是原材料

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你好,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額不一定非得等于你的收入和成本,你可以結(jié)轉(zhuǎn)100的成本,進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的是120。
2023-06-30
您好,是的哦,有一點(diǎn)要提醒的是我們不只是按收到或開具發(fā)票記成本費(fèi)用及收入哦,我們是權(quán)責(zé)發(fā)生制
2024-02-22
?你好? ? ?去 把這個(gè)9臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去掛著。? 不能這樣不入庫 。你車輛還得計(jì)入 庫存商品去 的?
2021-06-29
你好,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底)/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù), 然后求這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)就行
2023-08-09
直接銷售你們的稅率就是9%
2021-11-10
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