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老師您好,增值稅2020年11月之前稅費(fèi)高了,年底回來進(jìn)項多,12月報稅時可以少交點(diǎn)稅,只要不退稅就行吧,有可能當(dāng)月稅負(fù)會低,但一年核算是正常,這樣可以嗎,謝謝

2021-01-05 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 15:57

可以的。 年底回來進(jìn)項多,12月報稅時可以少交點(diǎn)稅,只要不退稅就行吧,有可能當(dāng)月稅負(fù)會低,但一年核算是正常,這樣可以

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可以的。 年底回來進(jìn)項多,12月報稅時可以少交點(diǎn)稅,只要不退稅就行吧,有可能當(dāng)月稅負(fù)會低,但一年核算是正常,這樣可以
2021-01-05
第一個問題回答:首先要清楚稅負(fù)的計算方式,增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅除以不含稅銷售收入 退1%是不含稅銷售收入乘以1%
2023-04-05
你好,是的,支出并且要回發(fā)票,匯算清繳不需要交稅。
2024-04-07
同學(xué)你好 1.收入和成本是對應(yīng)的,。11月做收入成本的分錄就行 2. 留抵稅額影響稅負(fù)率的
2021-12-10
54.76應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進(jìn)行繳納的稅額
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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