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我就是想問下,我這邊是20年用的金蝶軟件做賬,19的時候付的承兌,沒有錄入當時,現(xiàn)在改怎么處理?因為做分錄應收票據(jù)的話,到時候應收票據(jù)又對不上金額了呀?

2020-12-14 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-14 17:30

您好,那您的承兌匯票是以什么名義取得的。

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快賬用戶4685 追問 2020-12-14 17:34

原來是手工賬,代賬會計做的,可能沒有每月核對 現(xiàn)在應收票據(jù)是正確的,如果補記這張,就對不上了

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齊紅老師 解答 2020-12-14 17:39

您好,所以得分清楚匯票來源,沖減或影響哪個科目。

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您好,那您的承兌匯票是以什么名義取得的。
2020-12-14
您好,是今年的3月份嗎?如果是直接把轉(zhuǎn)出的分錄補記一下就可以。
2025-06-30
你好,現(xiàn)在借庫存商品管理費用負數(shù)。
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同學你好 你們兌現(xiàn)的時候 借銀行 貸應收票據(jù)
2022-07-13
收到的是專票嗎
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