下午好呀,一會我去收郵件,再補到當(dāng)月,這是ERP的技術(shù)說的么,那當(dāng)然可以,我們的目的就是當(dāng)月的數(shù)據(jù)是自然月,結(jié)束后不能返回去改
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
1、是的,是ERP的技術(shù)說的,老師你的意思凍結(jié)日期結(jié)束后不能返回去改,補單是可以的是嗎
您好,是的,技術(shù)是專業(yè),他們能讓我們這樣操作可以的, 過5分鐘收下郵件哈,我馬上寫好了
好的老師,老師,比如送貨單是9/30日的送貨日期和簽收日勤,那就必須入庫到9月份是嗎,是什么時候的日期就入到哪個月份,可以這里理解嗎
您好,是的,是這么理解的哦
我這樣定了老師,和你差不多了: 我建議將關(guān)賬規(guī)則定為:系統(tǒng)凍結(jié)時間點(次月1日 8:15之前),此操作的前提:在系統(tǒng)凍結(jié)上月數(shù)據(jù)前,各業(yè)務(wù)部門必須確保所有歸屬于上月的業(yè)務(wù)單據(jù)均已錄入系統(tǒng),并完成審核。比如這次國慶節(jié)一樣,1號是假期,就順延到10/1日凍結(jié)。這樣更靈活。大家看這樣是否可行?
您好,這個可以,方法不錯
老師,現(xiàn)在總賬想白嫖我了,我做成本表都想看我的,他們的序時薄都不給我看。我公式又是保留的,老師看今天郵箱就知道了,我都是單獨發(fā)老板的。他們有意見了。她也要參考。
姑娘,您的表格做得真的很好,美觀。 沒事的,給她看,她不一定能看懂的,我們做財務(wù)分析也得需要序時簿,我們先給總賬,也讓她看看咱的專業(yè),總賬能有啥,做個分錄而已,大學(xué)生畢業(yè)一年就能代替了
數(shù)據(jù)沒錯就好,不然表格做的再花也沒用。謝謝老師的指導(dǎo)。晚點回復(fù)老師
不是的,表格做的好的人不多的