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還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師

2025-09-27 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-27 18:50

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-27 18:52

您好,開一般戶是為了和還沒成立的子公司(但業(yè)務已開展)做資金往來,合作方先打了5萬備用金到這個戶,你記賬為“其他應付款-合作方”是對的,表示是他們暫時墊的錢;然后你用這個戶里的錢買了辦公用品,本來想用那5萬里的錢付,就做了“借:管理費用,貸:銀行存款(一般戶)”,又想沖減“其他應付款”來表示是對方出的錢,但其實錢是你賬戶支出的,不是直接從合作方的5萬里劃的,所以賬上其他應付款沒少,費用卻記了,導致你覺得賬不平;后來對方急著要付錢,就同意先由他們墊付1萬現(xiàn)金給你們用,你收到這1萬時應該記“借:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:其他應付款-合作方”,表示這1萬是他們借給你們的,你欠他們,不是你的錢,也不是其他應收款;你之前想用“其他應收款”是因為覺得錢是別人欠你的,但實際是你收了別人的錢,所以要用“其他應付款”;你現(xiàn)在的問題是:如果把錢記成“其他應收款”一般戶就少了(因為那不是你應收的,而是收了別人的錢),其實正確的做法是——辦公費是你自己賬戶支出的,先正常記費用和支出,對方墊付的1萬你收下后記成你欠他們的(其他應付款),以后再和合作方結算,明確哪些費用該他們出,再通過調賬或還款處理,不要為了賬平而亂調其他應收和其他應付,關鍵是要搞清楚:錢是誰的、誰付的、誰欠誰,賬要跟著實際資金走,這樣才不會亂

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你好,是的這個是屬于借入資金的
2021-08-21
你好,是的這個是屬于借入資金的
2021-08-21
不會的呀,你這里首先付的定金后面才是支付的余款啊,你這個直接就是一筆經(jīng)濟業(yè)務,正常開票入賬,就可以了。
2021-04-01
你好,收付款根據(jù)銀行日記賬做
2024-04-04
您好,可以 的哦,我們是內賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領導了,
2024-06-21
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