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老師,往來科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣???看之前會計做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個類似情況怎么識別

2025-09-27 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-27 20:47

您好,他這種是對沖了,因為預(yù)收賬款相當(dāng)于要確認收入

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快賬用戶9793 追問 2025-09-27 20:51

看不明白記的邏輯,預(yù)收它記應(yīng)付,有時記應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2025-09-27 20:52

是為了少確認收入,能把預(yù)收沖掉

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快賬用戶9793 追問 2025-09-27 20:52

后面做賬不知道依據(jù)這些往來掛帳記入哪里

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齊紅老師 解答 2025-09-27 20:56

把他做的紅沖掉確認收入

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快賬用戶9793 追問 2025-09-27 22:38

記得很亂,不是正規(guī)的應(yīng)收應(yīng)付的記法,怕沖錯了

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齊紅老師 解答 2025-09-27 22:56

這樣沖掉,可以少確認收入,外賬公司就是這么操作的

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您好,他這種是對沖了,因為預(yù)收賬款相當(dāng)于要確認收入
2025-09-27
你好,同學(xué)。 你這樣處理也是可以的,你之前如果有預(yù)收的部分。
2020-12-29
這種理解基本是正確的。 “一預(yù)到底” 原則強調(diào)對于同一筆完整的往來業(yè)務(wù),在初始采用預(yù)付或預(yù)收科目進行核算后,后續(xù)相關(guān)處理應(yīng)保持一致性,繼續(xù)使用預(yù)付或預(yù)收科目,以確保該筆業(yè)務(wù)核算的連貫性和準(zhǔn)確性,避免在同一筆業(yè)務(wù)中隨意混用應(yīng)付應(yīng)收與預(yù)付預(yù)收科目,造成賬目混亂。 當(dāng)該筆業(yè)務(wù)結(jié)束后,對于同一供應(yīng)商或客戶的其他業(yè)務(wù),如果不屬于預(yù)付或預(yù)收性質(zhì),根據(jù)實際情況直接使用應(yīng)付或應(yīng)收科目記賬是合理的,這樣的處理不會影響賬本和經(jīng)過重分類后的報表的準(zhǔn)確性。因為重分類調(diào)整是基于往來科目余額的性質(zhì)進行調(diào)整,以更準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)和負債的真實情況,只要每筆業(yè)務(wù)的核算準(zhǔn)確,不同業(yè)務(wù)根據(jù)實際情況正確使用相應(yīng)科目,是符合會計核算要求的。
2025-03-18
你好,你們是代收代付的嗎?
2023-11-15
這個轉(zhuǎn)其他收入處理,你這屬于負債
2022-01-28
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