你好正確的是應(yīng)收賬款嗎? 借應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金
老師,以前年度未結(jié)轉(zhuǎn)成本的庫存商品,現(xiàn)在調(diào)賬借貸方向怎么做
老師,以前年度掛賬的時(shí)候,應(yīng)該掛應(yīng)付賬款,掛成了庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問老師,以前年度現(xiàn)金和銀行下錯(cuò)賬,應(yīng)該是銀收,下成了現(xiàn)收,現(xiàn)在要調(diào)整,應(yīng)該走什么科目?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
老師以前年度科目做錯(cuò),金額也有錯(cuò)實(shí)際報(bào)銷是2萬,發(fā)票金額為2.3萬現(xiàn)在怎么調(diào)賬 做錯(cuò)的是 借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 實(shí)際是 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
老師,您好,請(qǐng)問水果車間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會(huì)視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報(bào)個(gè)體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個(gè)季度開不到30萬的1%的普票的個(gè)體。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
老師,往來科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣?。靠粗皶?huì)計(jì)做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個(gè)類似情況怎么識(shí)別
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
做錯(cuò)的是 借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 實(shí)際是 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
這筆賬是直接報(bào)銷,沒有到我們賬戶
借庫存現(xiàn)金貸,應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸以前年度盈余調(diào)整