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老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計分錄錯誤,錯誤的是 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒問題的,請問怎么調(diào)整?。?/p>
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
以前年度的賬,收到發(fā)票時:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000,后來實際付款時做賬:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000,實際收到發(fā)票時,并未用現(xiàn)金支付,這個要怎么去調(diào)賬呢,涉及到貨幣資金
老師 法人借走了5萬塊錢 掛的其他應(yīng)收款 現(xiàn)在法人拿了1萬的發(fā)票 怎么做賬呢 是先把其他應(yīng)收賬款收回 借庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收賬款 發(fā)票入賬 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 還是直接 發(fā)票入賬 借管理費用 貸其他應(yīng)收款
老師,我們以前年度的管理費用科目多記賬了現(xiàn)在該怎么填呢,以前錯誤的憑證是借:管理費用,貸:銀存,正確的該是,借;應(yīng)收xx款,貸銀存
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
直接紅沖了然后重新做正確的就可以
老師直接紅沖,就會影響報表,當(dāng)年的報表
這個沒事 ,差額不大,可以在今年直接紅沖再做
好的老師