借:應(yīng)收xx款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 金額大就要更正當(dāng)年的年度報(bào)表,然后更正匯算
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒(méi)問(wèn)題的,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整???
老師,以前年度借管理費(fèi)用寫錯(cuò)了,貸銀行,寫錯(cuò)了應(yīng)該是預(yù)付賬款應(yīng)該怎么調(diào)呢?
去年有一筆正確的分錄是借:管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)錯(cuò)錄成了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,應(yīng)該怎么調(diào)賬,企業(yè)是虧損狀態(tài)
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
金額4500元,還要調(diào)整所得稅嘛
需要更正當(dāng)年的年報(bào)的,虛增成本了
但是又發(fā)現(xiàn)少記了2個(gè)月的成本
那么超過(guò)那個(gè)4500就可以不更正報(bào)表了,
現(xiàn)在是直接補(bǔ)記費(fèi)用是嗎
還是調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目就行
老師,您看下分錄對(duì)了嗎,現(xiàn)在金額相差105元左右
把握一個(gè)原則:使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代當(dāng)年應(yīng)該計(jì)入的損益科目就行。不更正申報(bào),做完就完事
現(xiàn)在未分配利潤(rùn)貸方余額還要結(jié)轉(zhuǎn)不
不需要結(jié)轉(zhuǎn)了,就那樣子了
老師,我們賬上是虧損的還要預(yù)繳所得稅嘛,要預(yù)繳的話怎么預(yù)繳呢
虧損就不要交所得稅的,