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老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計(jì)分錄錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒問題的,請問怎么調(diào)整???

2021-10-20 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 12:56

借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 12:58

以前年度的,不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:01

不涉及到損益類科目的不需要

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 13:20

老師,還有個(gè)問題,發(fā)現(xiàn)2019年一筆分錄借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,多記了,請問怎么調(diào)整?。?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:21

借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整或者是庫存管理費(fèi)用,因?yàn)槟闵婕暗饺ツ甑挚鬯枚?,可以直接沖今年的管理費(fèi)用。

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 13:25

這筆管理費(fèi)用當(dāng)時(shí)是沒收到發(fā)票,2019年所得稅申報(bào)時(shí)已經(jīng)填增了這筆費(fèi)用,那還要考慮所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:28

不需要考慮借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:28

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 13:30

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:36

不用客氣,工作愉快。

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借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
2021-10-20
您好 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 貸:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-04-18
你好 如果你們是遵循小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話? ?就 借:管理費(fèi)用——公積金9600 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款9600
2024-01-15
你好 借? 其他應(yīng)收款,貸以前年度損益 調(diào)整?
2023-02-21
你好 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金?
2021-06-07
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