借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計(jì)分錄錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒問題的,請問怎么調(diào)整???
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
請問22年會計(jì)分錄做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整。 錯(cuò)誤分錄:借:管理費(fèi)用-公積金720 其他應(yīng)收款19920 貸:銀行存款20640 正確的應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-公積金10320 其他應(yīng)收款10320 貸:銀行存款20640 今年怎么調(diào)整呢
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
以前年度的,不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?
不涉及到損益類科目的不需要
老師,還有個(gè)問題,發(fā)現(xiàn)2019年一筆分錄借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,多記了,請問怎么調(diào)整?。?
借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整或者是庫存管理費(fèi)用,因?yàn)槟闵婕暗饺ツ甑挚鬯枚?,可以直接沖今年的管理費(fèi)用。
這筆管理費(fèi)用當(dāng)時(shí)是沒收到發(fā)票,2019年所得稅申報(bào)時(shí)已經(jīng)填增了這筆費(fèi)用,那還要考慮所得稅嗎?
不需要考慮借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。