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請(qǐng)問(wèn)22年會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整。 錯(cuò)誤分錄:借:管理費(fèi)用-公積金720 其他應(yīng)收款19920 貸:銀行存款20640 正確的應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-公積金10320 其他應(yīng)收款10320 貸:銀行存款20640 今年怎么調(diào)整呢

2024-01-15 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-15 17:16

你好 如果你們是遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話? ?就 借:管理費(fèi)用——公積金9600 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款9600

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你好 如果你們是遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話? ?就 借:管理費(fèi)用——公積金9600 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款9600
2024-01-15
你好 借? 其他應(yīng)收款,貸以前年度損益 調(diào)整?
2023-02-21
你好 借? 以前年度損益 調(diào)整 負(fù)數(shù)? 8 貸應(yīng)付賬款? 8負(fù)數(shù)? ?這樣做?
2021-12-06
同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2023-09-21
你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
2020-08-10
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