你好,這個(gè)具體的都有什么業(yè)務(wù)的?是不是他個(gè)人消費(fèi)的?個(gè)人消費(fèi)的福利費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
老師好,我財(cái)務(wù)軟件做會(huì)計(jì)憑證,編制憑證同時(shí)設(shè)置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費(fèi)發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會(huì)計(jì)墊付700。那這樣的分錄是借,管理費(fèi)用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應(yīng)付款700 但是這樣的復(fù)合分錄不能設(shè)置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應(yīng)付款的一張。那兩個(gè)憑證能用一張發(fā)票嗎?復(fù)印一張做原始憑證有效嗎?
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對(duì)嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
老師你好,我想問一下就是說嗯我們公司租車,然后支付的這個(gè)租車費(fèi),然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車費(fèi),帶庫存現(xiàn)金,但是呢,嗯,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開這個(gè)發(fā)票,然后我們是下個(gè)月開的,那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄啊?
老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費(fèi),的分路是這樣做的,一件管理費(fèi)用租車費(fèi)480,帶庫存現(xiàn)金480,然后2月份的時(shí)候我們收到對(duì)方嗯給我們開的這個(gè)租車費(fèi)的發(fā)票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)收款480,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發(fā)票
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動(dòng)比率大大低于1是正常現(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項(xiàng)D為什么會(huì)使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請(qǐng)問老師,報(bào)銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號(hào)¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請(qǐng)問老師,付款申請(qǐng)單,費(fèi)用報(bào)銷單上的記賬會(huì)計(jì)能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
還有,你賬上有庫存現(xiàn)金嗎?庫存現(xiàn)金,你支付這個(gè)8毛9分的不合適吧
賬上有現(xiàn)金的,老師,那這種情況怎么處理更為合適
庫存現(xiàn)金,這個(gè)不合適,你問一下你老板,當(dāng)時(shí)他用什么支付?
一般都是支付一個(gè)整數(shù),他這有小數(shù)了。
這種情況是常有的,這個(gè)費(fèi)用歸類我知道,問題是用票據(jù)沖減的現(xiàn)金,票據(jù)就會(huì)有小數(shù),一般這種情況你們?cè)趺刺幚砟?
你好,其他應(yīng)付款呀,個(gè)人墊付的就是其他應(yīng)付款。
我明白你說的意思,我的意思就是針對(duì)票據(jù)去沖抵現(xiàn)金,不考慮做其他應(yīng)付款,我們本來也有個(gè)人墊付的部分,這部分是有簽批審核后報(bào)銷的,所以不好混同處理,只有去做現(xiàn)金科目
那你做現(xiàn)金會(huì)不會(huì)出現(xiàn)你的現(xiàn)金賬上和實(shí)際的不一樣?
當(dāng)然不一樣呢,這是外賬
那不一樣,你還這么做嗎?
什么意思呀,我外賬上的現(xiàn)金不多的,平時(shí)會(huì)用票據(jù)沖抵一部分了,現(xiàn)在考慮的是這樣用票據(jù)支付后,現(xiàn)金支付附件的問題
你沒有現(xiàn)金支付,賬上做了現(xiàn)金支付,賬上和實(shí)際的不相符,就不要這么做。你問一下個(gè)人,這個(gè)他拿了發(fā)票,是不是個(gè)人支付了?如果是個(gè)人支付了貸,其他應(yīng)付款個(gè)人以后還錢給他個(gè)人。
你或許沒有理解我的意思呢
討論的不在一個(gè)頻道上,你光想著充現(xiàn)金現(xiàn)金了。
我們就沒有保險(xiǎn)柜,公司也沒有實(shí)際的現(xiàn)金,平時(shí)的零星開支,都是墊付了再報(bào)銷,除開報(bào)銷這部分還有多余的票據(jù)我就用來沖抵賬上的現(xiàn)金
那你就是按照上面的來做就可以了。
你說的意思我明白呀,但是實(shí)際情況不是那樣的
實(shí)際情況是支付的現(xiàn)金,那你就充現(xiàn)金就可以了。你的意思是賬上應(yīng)該有很多現(xiàn)金?
安 上面的來就可以了,