你好,這個(gè)具體的都有什么業(yè)務(wù)的?是不是他個(gè)人消費(fèi)的?個(gè)人消費(fèi)的福利費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
老師好,我財(cái)務(wù)軟件做會(huì)計(jì)憑證,編制憑證同時(shí)設(shè)置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費(fèi)發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會(huì)計(jì)墊付700。那這樣的分錄是借,管理費(fèi)用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應(yīng)付款700 但是這樣的復(fù)合分錄不能設(shè)置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應(yīng)付款的一張。那兩個(gè)憑證能用一張發(fā)票嗎?復(fù)印一張做原始憑證有效嗎?
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對(duì)嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
老師你好,我想問一下就是說嗯我們公司租車,然后支付的這個(gè)租車費(fèi),然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車費(fèi),帶庫存現(xiàn)金,但是呢,嗯,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開這個(gè)發(fā)票,然后我們是下個(gè)月開的,那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄?。?/p>
老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費(fèi),的分路是這樣做的,一件管理費(fèi)用租車費(fèi)480,帶庫存現(xiàn)金480,然后2月份的時(shí)候我們收到對(duì)方嗯給我們開的這個(gè)租車費(fèi)的發(fā)票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)收款480,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發(fā)票
老師,那是說之前的明細(xì)賬和現(xiàn)在正確的明細(xì)賬的差額就可以作為最后一筆分錄的原始憑證了嗎
老師要付勞務(wù)費(fèi)30003.36,我叫對(duì)方把勞務(wù)發(fā)票開過來,您幫忙看看要扣對(duì)方多少個(gè)稅
?當(dāng)普票及專票未超過30萬時(shí),可以享受以下優(yōu)惠政策?: ?1、普票未超過30萬?: 如果您的普通發(fā)票金額未超過30萬元,那么這部分銷售額是全額免稅的?。 ?2、專票未超過30萬?: 如果您的專用發(fā)票金額未超過30萬元,那么這部分銷售額需要按照1%的征收率繳納增值稅,而不是3%?。 ?3、混合開票未超過30萬?: 如果您的普通發(fā)票和專用發(fā)票混合開票的總額未超過30萬元,普通發(fā)票部分免稅,專用發(fā)票部分按1%的征收率繳納增值稅?。 4.混合開票超過30萬,普票還免稅嗎
老師,這幾天我們這邊水災(zāi),公司的貨物受損,要怎樣留證據(jù)?。恳ㄟ^什么部門鑒定不?還是我們公司已經(jīng)做賬就好了
付的備用金應(yīng)該做什么?
24年收入做少了,25年補(bǔ)的,還補(bǔ)的稅,怎么做賬呢?
老師,你好,公司注銷,幫我看下報(bào)表上那些需要處理,怎么處理,賬怎么做呢?謝謝
老師你好,個(gè)人如果有經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù),到稅務(wù)代開發(fā)票,除了代開發(fā)票的稅點(diǎn)外,還要代扣個(gè)人所得稅嗎,如果代扣個(gè)人所得稅的話,是否算勞務(wù)費(fèi)
老師代賬之前報(bào)銷有發(fā)票走費(fèi)用掛其他應(yīng)付款個(gè)人,有的是沒發(fā)票走費(fèi)用掛應(yīng)付個(gè)人,實(shí)際上這個(gè)款用現(xiàn)金已經(jīng)轉(zhuǎn)給個(gè)人了,清算怎么處理一下
期末凈資產(chǎn)是不是填所有者權(quán)益金額
還有,你賬上有庫存現(xiàn)金嗎?庫存現(xiàn)金,你支付這個(gè)8毛9分的不合適吧
賬上有現(xiàn)金的,老師,那這種情況怎么處理更為合適
庫存現(xiàn)金,這個(gè)不合適,你問一下你老板,當(dāng)時(shí)他用什么支付?
一般都是支付一個(gè)整數(shù),他這有小數(shù)了。
這種情況是常有的,這個(gè)費(fèi)用歸類我知道,問題是用票據(jù)沖減的現(xiàn)金,票據(jù)就會(huì)有小數(shù),一般這種情況你們?cè)趺刺幚砟?
你好,其他應(yīng)付款呀,個(gè)人墊付的就是其他應(yīng)付款。
我明白你說的意思,我的意思就是針對(duì)票據(jù)去沖抵現(xiàn)金,不考慮做其他應(yīng)付款,我們本來也有個(gè)人墊付的部分,這部分是有簽批審核后報(bào)銷的,所以不好混同處理,只有去做現(xiàn)金科目
那你做現(xiàn)金會(huì)不會(huì)出現(xiàn)你的現(xiàn)金賬上和實(shí)際的不一樣?
當(dāng)然不一樣呢,這是外賬
那不一樣,你還這么做嗎?
什么意思呀,我外賬上的現(xiàn)金不多的,平時(shí)會(huì)用票據(jù)沖抵一部分了,現(xiàn)在考慮的是這樣用票據(jù)支付后,現(xiàn)金支付附件的問題
你沒有現(xiàn)金支付,賬上做了現(xiàn)金支付,賬上和實(shí)際的不相符,就不要這么做。你問一下個(gè)人,這個(gè)他拿了發(fā)票,是不是個(gè)人支付了?如果是個(gè)人支付了貸,其他應(yīng)付款個(gè)人以后還錢給他個(gè)人。
你或許沒有理解我的意思呢
討論的不在一個(gè)頻道上,你光想著充現(xiàn)金現(xiàn)金了。
我們就沒有保險(xiǎn)柜,公司也沒有實(shí)際的現(xiàn)金,平時(shí)的零星開支,都是墊付了再報(bào)銷,除開報(bào)銷這部分還有多余的票據(jù)我就用來沖抵賬上的現(xiàn)金
那你就是按照上面的來做就可以了。
你說的意思我明白呀,但是實(shí)際情況不是那樣的
實(shí)際情況是支付的現(xiàn)金,那你就充現(xiàn)金就可以了。你的意思是賬上應(yīng)該有很多現(xiàn)金?
安 上面的來就可以了,