你好,這個具體的都有什么業(yè)務(wù)的?是不是他個人消費的?個人消費的福利費需要通過應(yīng)付職工薪酬的。

老師好,我財務(wù)軟件做會計憑證,編制憑證同時設(shè)置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會計墊付700。那這樣的分錄是借,管理費用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應(yīng)付款700 但是這樣的復(fù)合分錄不能設(shè)置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應(yīng)付款的一張。那兩個憑證能用一張發(fā)票嗎?復(fù)印一張做原始憑證有效嗎?
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師你好,我想問一下就是說嗯我們公司租車,然后支付的這個租車費,然后我們做的分錄就是借管理費用租車費,帶庫存現(xiàn)金,但是呢,嗯,當(dāng)時對方?jīng)]有給我們開這個發(fā)票,然后我們是下個月開的,那我們下個月是不是還得做紅沖分錄啊?
老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費,的分路是這樣做的,一件管理費用租車費480,帶庫存現(xiàn)金480,然后2月份的時候我們收到對方嗯給我們開的這個租車費的發(fā)票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費用負數(shù)480,借其他應(yīng)收款480,借管理費用,租車費480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發(fā)票
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
還有,你賬上有庫存現(xiàn)金嗎?庫存現(xiàn)金,你支付這個8毛9分的不合適吧
賬上有現(xiàn)金的,老師,那這種情況怎么處理更為合適
庫存現(xiàn)金,這個不合適,你問一下你老板,當(dāng)時他用什么支付?
一般都是支付一個整數(shù),他這有小數(shù)了。
這種情況是常有的,這個費用歸類我知道,問題是用票據(jù)沖減的現(xiàn)金,票據(jù)就會有小數(shù),一般這種情況你們怎么處理呢
你好,其他應(yīng)付款呀,個人墊付的就是其他應(yīng)付款。
我明白你說的意思,我的意思就是針對票據(jù)去沖抵現(xiàn)金,不考慮做其他應(yīng)付款,我們本來也有個人墊付的部分,這部分是有簽批審核后報銷的,所以不好混同處理,只有去做現(xiàn)金科目
那你做現(xiàn)金會不會出現(xiàn)你的現(xiàn)金賬上和實際的不一樣?
當(dāng)然不一樣呢,這是外賬
那不一樣,你還這么做嗎?
什么意思呀,我外賬上的現(xiàn)金不多的,平時會用票據(jù)沖抵一部分了,現(xiàn)在考慮的是這樣用票據(jù)支付后,現(xiàn)金支付附件的問題
你沒有現(xiàn)金支付,賬上做了現(xiàn)金支付,賬上和實際的不相符,就不要這么做。你問一下個人,這個他拿了發(fā)票,是不是個人支付了?如果是個人支付了貸,其他應(yīng)付款個人以后還錢給他個人。
你或許沒有理解我的意思呢
討論的不在一個頻道上,你光想著充現(xiàn)金現(xiàn)金了。
我們就沒有保險柜,公司也沒有實際的現(xiàn)金,平時的零星開支,都是墊付了再報銷,除開報銷這部分還有多余的票據(jù)我就用來沖抵賬上的現(xiàn)金
那你就是按照上面的來做就可以了。
你說的意思我明白呀,但是實際情況不是那樣的
實際情況是支付的現(xiàn)金,那你就充現(xiàn)金就可以了。你的意思是賬上應(yīng)該有很多現(xiàn)金?
安 上面的來就可以了,