您好,您的處理非常正確
老師你好,麻煩您看一下我這個分錄做的對不對,嗯公司借法人的現(xiàn)金借庫存,現(xiàn)金一,萬貸其他應(yīng)付款法人1萬然后公司有現(xiàn)金了,嗯然后公司租法人的車,一個月480,法人給公司開的這個現(xiàn)金收據(jù),嗯,然后還附上租車協(xié)議和收,就是租車協(xié)議和收據(jù)這個分錄,這樣做借管理費(fèi)用,租賃費(fèi)480帶庫存現(xiàn)金400吧,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下就是公司租用的這個法人的車,嗯,就是壞了就是維修,然后產(chǎn)生了一定的費(fèi)用,然后分錄這樣做行嗎?借管理費(fèi)用,維修費(fèi)帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?然后他這個維修費(fèi)有發(fā)票,嗯,然后維修方還給我們公司開了一張現(xiàn)金收據(jù),我直接做借管理費(fèi)用,維修費(fèi)帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?
老師你好,我想問一下,嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人,480元的那個租車費(fèi)費(fèi)用是這樣做的,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)貸,庫存現(xiàn)金,然后但是反正沒有去稅務(wù)局開發(fā)票,嗯,如果說是10月份開出去的開,代開了這張租車費(fèi)發(fā)票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖?。?/p>
老師你好,我想問一下,就是我們公司租了別人的車,然后是一個月480就是租給我們車的人,每個月給我們開480元的發(fā)票,是不是這樣就挺正規(guī)的呀,這就沒事是吧,就是那個人是不是也不用交稅呀?嗯,因?yàn)樗褪鞘且呀?jīng)退休的人員,然后每個月就是只有480元的這個租車費(fèi)的收入是不是也涉及不到交個稅是吧?
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
好的 謝謝老師
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