您好請(qǐng)稍等,我給您分析編輯
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師6月開(kāi)個(gè)張2500的票,不知道為什么就把弄錯(cuò)了,1%的稅額,借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2380.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:119.08,正確的是 借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2475.25 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:24.75,因?yàn)槭切∫?guī)模,7月初會(huì)有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營(yíng)業(yè)外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了,94.33,但是應(yīng)交增值稅多了94.33,該怎么解決
小規(guī)模納稅人開(kāi)出普票的會(huì)計(jì)分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對(duì)嗎? 開(kāi)出普票專票都這樣寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開(kāi)出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
小規(guī)模物業(yè)公司收到車位費(fèi)360元,其中120元是預(yù)收的,收款360元已開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?計(jì)算應(yīng)交增值稅,按發(fā)票來(lái)計(jì)算。 借:銀行存款 360 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 297.03 預(yù)收賬款 59.41 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 3.56
小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單境外收貨人公司名有差異是否會(huì)影響退稅和結(jié)匯
挖機(jī)工人一天的工資可以直接對(duì)公發(fā)放嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,電子稅務(wù)局開(kāi)票系統(tǒng),特定業(yè)務(wù)開(kāi)票,比如公司的車需要賣掉,就在這里開(kāi)票嗎?車必須在公司名下嗎?才可以開(kāi)票嗎?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會(huì)計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開(kāi)2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒(méi)有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
您好,如果您的納稅義務(wù)還沒(méi)有發(fā)生,只是預(yù)收貨款,分錄為借方:銀行存款 貸方:預(yù)收賬款
如果后續(xù)納稅義務(wù)發(fā)生了,就是您這個(gè)分錄。借預(yù)收賬款2500,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75