你好,采購(gòu)固定資產(chǎn),對(duì)方多開(kāi)了專票,應(yīng)當(dāng)是對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣你單位才可以做紅沖固定資產(chǎn)入賬的分錄?
老師,增值稅專票發(fā)票金額對(duì)方開(kāi)多了,我這邊入賬分錄要怎么做
老師,您好,8月份收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專票,已認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方金額開(kāi)多了,然后對(duì)方開(kāi)了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?
采購(gòu)固定資產(chǎn),對(duì)方多開(kāi)了專票,多開(kāi)部分對(duì)方白送了,多開(kāi)部分我這邊怎么做紅充分錄
老師好,購(gòu)買pos時(shí)對(duì)方給開(kāi)了專票,當(dāng)時(shí)達(dá)到多少營(yíng)業(yè)額說(shuō)退回一部分錢,現(xiàn)在退回來(lái)了一部分錢,購(gòu)買時(shí)分錄是固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在退回來(lái)的部分錢怎么做分錄?
老師,我們公司采購(gòu)商品,對(duì)方多給我們一部分商品,多的部分未要錢,也沒(méi)有發(fā)票,因?yàn)槲覀冎桓读宋覀儾少?gòu)的那部分,多的這部分怎么入賬呢
你好,我們之前有欠稅,然后這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),也用于抵扣之前的欠稅,怎么寫(xiě)分錄
之前入的憑證摘要可以修改嗎
老師,我進(jìn)項(xiàng)一般是13個(gè)點(diǎn)專票,我開(kāi)個(gè)公司一般納稅人好還是開(kāi)個(gè)個(gè)體呀
一次出差個(gè)人和公司的消費(fèi)開(kāi)在一張票上了,專票發(fā)票7000,實(shí)際能報(bào)銷的是2000元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,進(jìn)行稅額怎么入呢?是按2000計(jì)算出來(lái)的稅額記賬還是按發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)全部記賬呢?
老師,付了個(gè)工人工資,他是五月份來(lái)干活的,但是我8月才知道她干活了,怎么給他申報(bào)工資,受雇日期怎么填
老師,一般納稅人?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的水利,計(jì)提多計(jì)提了金額。今年分錄怎么做。直接做負(fù)數(shù)的分錄可以嗎
老師,最后B公司是否要還這個(gè)款項(xiàng)?賬目才會(huì)平
老師 核定征收需要做賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我公司幫客戶加工產(chǎn)品,客戶已銷往其他國(guó)家,現(xiàn)在產(chǎn)品由于加工上出現(xiàn)問(wèn)題要求我們賠償,這個(gè)賠償金要怎么處理賬務(wù)
有中級(jí)證還需要繼續(xù)教育嗎