根據(jù)發(fā)票做賬,不按發(fā)票做賬,后續(xù)稅局稽查有風(fēng)險(xiǎn),稅局懷疑是找替票萬(wàn)一不讓稅前扣除就不好了
老師,增值稅專票發(fā)票金額對(duì)方開(kāi)多了,我這邊入賬分錄要怎么做
老師,您好,8月份收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專票,已認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方金額開(kāi)多了,然后對(duì)方開(kāi)了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?
采購(gòu)固定資產(chǎn),對(duì)方多開(kāi)了專票,多開(kāi)部分對(duì)方白送了,多開(kāi)部分我這邊怎么做紅充分錄
老師,有張我們給對(duì)方開(kāi)2020年12月底的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方漏入賬了,我們這邊都入完賬交完稅了,對(duì)方說(shuō)他們2020年的賬拿去審計(jì)了,想讓我重新給開(kāi)張發(fā)票,我應(yīng)該怎么做老師?
老師你好,我們公司收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但是對(duì)方多開(kāi)了90元,我入賬的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄。需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無(wú)票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒(méi)有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒(méi)顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫(xiě) 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬(wàn)多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實(shí)際是別人買(mǎi)的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬(wàn)補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬(wàn)發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)模拷M成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬(wàn),而不是組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的400萬(wàn)呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬(wàn),這個(gè)要報(bào)營(yíng)業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
可是打款金額不對(duì)啊
我們沒(méi)有打那么錢(qián)
不需要付款虛做貸庫(kù)存現(xiàn)金,或者轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,我說(shuō)實(shí)際操作哈,不是理論,按實(shí)質(zhì)是按實(shí)際做不過(guò)這樣有風(fēng)險(xiǎn)