你好!可以的。這個(gè)沒(méi)關(guān)系。

上個(gè)月代開(kāi)發(fā)票稅款繳納了,發(fā)票作廢了,沒(méi)有退稅,這個(gè)月報(bào)稅預(yù)繳稅款有這一筆錢(qián),可以報(bào)稅時(shí)直接抵扣這筆稅款嗎
異地預(yù)繳了稅款,而且開(kāi)了專(zhuān)票,但客戶(hù)說(shuō)封賬了,不接收發(fā)票,退回了,我能作廢了,下個(gè)月再開(kāi)嗎?稅款是這個(gè)月預(yù)繳,下個(gè)月重開(kāi)有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑安裝工程,稅率3%,上個(gè)月也在異地預(yù)交了3個(gè)點(diǎn),但開(kāi)票開(kāi)成了9個(gè)點(diǎn),我這個(gè)月沖回錯(cuò)誤發(fā)票再重開(kāi),有啥影響嗎?
老師,我7月底在異地預(yù)繳了稅,但是我7月報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有在報(bào)表中填寫(xiě)異地預(yù)繳這個(gè)表,我7月沒(méi)開(kāi)票異地的發(fā)票,我在7月份開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,交了這個(gè)開(kāi)票的稅款,然后8月份開(kāi)了異地的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)異地預(yù)繳的稅能不能在8月份給報(bào)的,就是9月15號(hào)之前報(bào)稅的
老師,稅務(wù)局上月代開(kāi)的發(fā)票作廢,這個(gè)月紅沖票也回來(lái)了。代開(kāi)時(shí)候稅已經(jīng)預(yù)繳,我要重新開(kāi)一張一樣的,那原來(lái)這個(gè)稅怎么辦? 是申請(qǐng)退稅再重新開(kāi)票預(yù)繳?還是不用退稅,直接用新開(kāi)的這個(gè)票抵呢?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話(huà) 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷(xiāo)售收入不超過(guò)300萬(wàn)
老師,我們每個(gè)銀行公戶(hù)都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢(qián)退回公司公戶(hù),這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開(kāi)票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


異地預(yù)繳稅不需要退稅?可以下個(gè)月開(kāi)票了做賬是嗎?
你好!除非你交錯(cuò)了,多交了,才需要退稅。你這個(gè)可以下個(gè)月抵扣,可以下個(gè)月開(kāi)票 另外老師也已經(jīng)下班了,麻煩你不要點(diǎn)擊催問(wèn),因?yàn)槔蠋熑绻诰€(xiàn),不回答你的,就不能再去回答別人的,也就沒(méi)有收入,老師沒(méi)必要等你催了再回答。如果老師不在線(xiàn),你點(diǎn)擊催問(wèn)也沒(méi)什么用。相互理解下,謝謝!