你好,這個(gè)月沖回錯(cuò)誤發(fā)票再重開(kāi),可以的
老師你好,是這樣的,就是因?yàn)槲业谝淮无k這個(gè)稅票,它這上邊兒這個(gè)稅點(diǎn)兒,我安裝程序安裝完以后這個(gè)稅點(diǎn)兒完了就是直接出現(xiàn)的是個(gè)3%,所以我也就沒(méi)有調(diào),他就是3%,就給人家開(kāi)出來(lái)了,開(kāi)出來(lái)以后也都給人家發(fā)走了,因?yàn)槲疫@個(gè)是發(fā)票,工程在外地嘛,所以這個(gè)發(fā)票就給發(fā)走了,發(fā)走了以后我看現(xiàn)在那個(gè)我開(kāi)的那個(gè),其他的就是飯店里這個(gè),他那個(gè)發(fā)票上都是1%,我說(shuō)這個(gè)東西有什么影響沒(méi)影響。
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑安裝工程,稅率3%,上個(gè)月也在異地預(yù)交了3個(gè)點(diǎn),但開(kāi)票開(kāi)成了9個(gè)點(diǎn),我這個(gè)月沖回錯(cuò)誤發(fā)票再重開(kāi),有啥影響嗎?
老師,我們公司是建筑業(yè),做異地工程的,22年開(kāi)了一張票,是3個(gè)點(diǎn),在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳過(guò)稅款,現(xiàn)在23年了,我想紅沖發(fā)票重新開(kāi)一下,這個(gè)有影響嗎?需不需要預(yù)繳稅款退回,還是直接沖了重新開(kāi)就好了
老師請(qǐng)問(wèn),我6月份開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票3個(gè)點(diǎn)稅率,在季度三十萬(wàn)免稅政策內(nèi),但是業(yè)務(wù)四流發(fā)生在8月,我八月把6月的發(fā)票紅沖了,我又重新開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的10萬(wàn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 這樣在合規(guī)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒(méi)有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒(méi)有開(kāi)票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開(kāi)咨詢(xún)費(fèi),經(jīng)營(yíng)范圍里也有,稅收分類(lèi)編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個(gè)?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報(bào)嗎
增值稅申報(bào)。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬(wàn)。免抵90萬(wàn)。退稅10萬(wàn))。那么在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
開(kāi)票金額比銷(xiāo)售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)是價(jià)稅合計(jì)收取的,我們現(xiàn)在再按價(jià)稅合計(jì)開(kāi)出去,不虧本,稅費(fèi)該怎么像客戶(hù)收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)是之前預(yù)估填寫(xiě)的。實(shí)際運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生跟報(bào)關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實(shí)際運(yùn)費(fèi)跟報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)差異金額如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,本月毛利率×13%與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10%以?xún)?nèi),但是利潤(rùn)率本月是8.65%,以往本月利潤(rùn)率都是3%,我是按照利潤(rùn)率還是毛利率?
老師好,我司購(gòu)買(mǎi)了一批20萬(wàn)的酒,在不低于購(gòu)入價(jià)的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣(mài)給另一個(gè)企業(yè)嗎?(爸爸的公司買(mǎi)的兒子公司)