您好,把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以

老師好,本月開出發(fā)票比實際銷售金額多了9萬怎么辦
開票金額比實際金額多,客戶說作銷售折讓處理,請怎么這樣子可以嗎?具體怎么寫分錄?
開的票比實際報銷的金額多了,按實際報銷的做的帳,開的票多出來的金額怎么弄
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售草莓收款金額比開票金額少了幾十元,怎么做賬呢
開票銷售出去的金額 能比進(jìn)項的金額低嗎
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進(jìn)項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進(jìn)項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
不是營業(yè)外,是退貨沒開票的,和本月未開票,次月開票的差
退貨你要開紅字發(fā)票,不開紅字發(fā)票就要多交稅了,你現(xiàn)在是想問紅字怎么入賬,是吧
是的,我們開了,但是對方未確認(rèn)
這個是當(dāng)年的還是去年的
今年4月的
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸:本年利潤負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借:庫存商品正數(shù)
貸:本年利潤正數(shù)
?4月不開票,但是我5月要開的
就是5月做這兩個分錄就可以
可是我現(xiàn)在做的是4月的帳
4月沒有紅沖的,就不用做,