借庫存商品 財務費用,負數(shù) 貸銀行存款。
KIS金蝶,銷售出庫錄入后生成銷售發(fā)票,但是客戶要求開發(fā)票金額等于銷售金額乘以3%物流費后開發(fā)票,這樣就和銷售出庫金額不相符了,請問怎么處理?
我公司有辦理充值卡優(yōu)惠業(yè)務,實際付款金額10000元,充值卡中可以得10300元,這種屬于哪種折讓方式呢,具體的賬務處理怎么做,我公司還待給對方開具增值稅發(fā)票,可以開10300的專票嗎
開票金額比實際金額多,客戶說作銷售折讓處理,請怎么這樣子可以嗎?具體怎么寫分錄?
已經(jīng)開票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實際收到的錢和開票金額不符合,這種怎么做賬務處理?是做銷售折讓還是壞賬處理好點?
你好老師 去年12月份開了一張電子普票給客戶 2月份作廢 重開一張普票 金額都是一樣的 請問下 需要怎么做賬務處理并寫分錄
老師,我們是會展公司,辦理活動時租賃燈光音響,對方給我開了一張“燈光影響租賃”發(fā)票,請問這張發(fā)票計入哪個會計科目比較合適?能直接計入主營業(yè)務成本?
老師,我們是會展公司,辦理活動購買的水果(這水果屬于活動采購物料)計入哪個會計科目?能直接計入主營業(yè)務成本嗎?
老師,請問科目余額表看銷項稅借方有數(shù)據(jù)是什么情況?
老師,一般納稅人開進來的火車票、飛機票可以抵扣嗎???
對公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個一個發(fā)可以嗎
客戶賬上是虧損的,未分配利潤也是負數(shù),需要做股轉(zhuǎn)怎么做平呢
老師,請問一下2022年12月付款給學校5萬 借應付賬款 貸銀行存款,然后12月現(xiàn)在查看系統(tǒng)學校給我們開了五萬的發(fā)票,但是賬上收到發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在要怎么平掉這個應付賬款?。?/p>
老師:麻煩問下單獨一張代訂機票的發(fā)票記入差旅費所得稅稅前扣除?
工商財務負責人要承擔哪些責任
用對方的債務沖減24年租金 怎么做賬
需要提供什么證明嗎?
比如開票是100,實際是付99,那就借庫存商品100財務費用-1 貸銀行存款99
他合同里面約定就可以的。
銷售折扣才是需要在發(fā)票上體現(xiàn)對嗎?
商業(yè)折扣在系統(tǒng)里面體現(xiàn)。