你好,如果你沖完再開(kāi)發(fā)票預(yù)交的稅款可以抵。
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票了 我們要給一般納稅人開(kāi)建筑服務(wù).勞務(wù)費(fèi) 我們是四川 這個(gè)工程地點(diǎn)是在重慶 也超過(guò)了30萬(wàn)元 我們需要開(kāi)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款 是嗎 預(yù)繳的時(shí)候也只是預(yù)繳一個(gè)點(diǎn)的 還有就是 我2月份還沒(méi)有領(lǐng)票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫(xiě)本可以購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票和需要增量的合計(jì)了 對(duì)嗎 還是需要把票開(kāi)完了才增量呢
老師你好,我有一個(gè)簡(jiǎn)易征收的建筑項(xiàng)目,2018年當(dāng)時(shí)開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的普票,并到施工地預(yù)繳了三個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在和甲方對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在對(duì)方要求我們要把這個(gè)票沖紅,再重開(kāi),否則不予付款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們公司是建筑業(yè),做異地工程的,22年開(kāi)了一張票,是3個(gè)點(diǎn),在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳過(guò)稅款,現(xiàn)在23年了,我想紅沖發(fā)票重新開(kāi)一下,這個(gè)有影響嗎?需不需要預(yù)繳稅款退回,還是直接沖了重新開(kāi)就好了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們22年給甲方開(kāi)了發(fā)票,一直沒(méi)給,當(dāng)時(shí)公司也在項(xiàng)目地在一個(gè)縣所以不用預(yù)繳,在23年10月公司地址遷移至同省的另一個(gè)市,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票充紅重新開(kāi)具的話需要預(yù)繳么?
我們2月開(kāi)了一張發(fā)票給甲方,異地項(xiàng)目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開(kāi)一張比這個(gè)發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們預(yù)繳了的稅怎么處理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
之前已經(jīng)預(yù)繳過(guò),現(xiàn)在沖了重新開(kāi)票就行了吧,應(yīng)該沒(méi)有什么別的影響吧,也不需要退回預(yù)交的稅再重新繳納一遍
一般是這樣,也可以和稅務(wù)局確認(rèn)一下
預(yù)交地的稅務(wù)局,還是當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局
項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局。