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我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項(xiàng)目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們預(yù)繳了的稅怎么處理?

2024-02-29 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-02-29 13:53

您好,預(yù)繳的正常申報的時候抵稅就成了

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快賬用戶7312 追問 2024-02-29 13:54

不明白你說的意思

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快賬用戶7312 追問 2024-02-29 13:54

3月份比2月開的金額少了,那不就是要退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-29 13:55

就是重新開票不需要再去預(yù)繳了

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快賬用戶7312 追問 2024-02-29 13:56

但也是預(yù)繳多了增值稅在項(xiàng)目所在地呀

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齊紅老師 解答 2024-02-29 13:57

哦,意思是多預(yù)繳了是吧?

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快賬用戶7312 追問 2024-02-29 13:58

是的,且這邊3月也沒有別的項(xiàng)目開發(fā)票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負(fù)數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2024-02-29 13:59

這種預(yù)繳多了只能是看當(dāng)?shù)啬芊裢嘶貋?

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您好,預(yù)繳的正常申報的時候抵稅就成了
2024-02-29
您好 收入總的不會是負(fù)數(shù)的啊 只是3月份的是負(fù)數(shù) 多預(yù)繳的稅 可以后面繼續(xù)抵減銷項(xiàng)
2024-02-29
你好。再補(bǔ)蓋一個章就可以 你好。再補(bǔ)蓋一個章就可以不用做
2022-09-13
你好,這個看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。正常是需要這樣子做。
2024-12-17
第一個退回來,你開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后紅沖你的收入,第二個匯算清交的時候,你這個收入調(diào)節(jié)就可以。
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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