你好,紅沖不會(huì)直接退稅,而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,起到減少稅款的作用。
老師一般納稅人7月份開了一張5萬(wàn)的發(fā)票出去,這個(gè)月紅沖了,又開一張一樣金額的發(fā)票。是不是不需要繳稅了
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了三十萬(wàn)發(fā)票,其中一張五萬(wàn)的發(fā)票是專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月是全額繳納增值稅,還是只有專票繳納增值稅
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無(wú)票收入兩張票都是私人打過(guò)來(lái)的,沒(méi)有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過(guò)來(lái)的也沒(méi)關(guān)系是嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬(wàn),工資是不是10000除以21.75乘以9,1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號(hào)
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時(shí)近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個(gè)比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人補(bǔ)繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)多,是帶6%稅點(diǎn)的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,我想問(wèn)問(wèn)個(gè)人成立了一個(gè)個(gè)體,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅吧
那已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦?
你好,已經(jīng)繳納的增值稅,就繳納了啊。 之后紅沖了,就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,從而起到減少稅款的作用
那意思最終還是沒(méi)有多交是嗎?
你好,是的,是這樣的
那紅沖的,不是可以留抵退稅的嗎
你好,如果紅沖之后,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是可以留抵退稅的
我10月繳納增值稅,我11月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)是0,11月只有紅沖的這個(gè)稅額,這個(gè)稅額可以留抵退稅嗎?
你好,11月份沒(méi)有正數(shù)發(fā)票嗎??
沒(méi)有,業(yè)務(wù)很少的,10月開錯(cuò)一張銷項(xiàng)發(fā)票,忘了作廢了,導(dǎo)致繳納增值稅
你好,11月份沒(méi)有正數(shù)發(fā)票,這種情況無(wú)法開具負(fù)數(shù)發(fā)票啊
那這個(gè)繳納的增值稅稅額怎么辦呢?
你好,有正數(shù)發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票,抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?
一直沒(méi)有正數(shù)發(fā)票呢?
你好,那就等到有正數(shù)發(fā)票的月份,再按上面處理啊??