 
                            你好,紅沖不會直接退稅,而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,起到減少稅款的作用。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師一般納稅人7月份開了一張5萬的發(fā)票出去,這個月紅沖了,又開一張一樣金額的發(fā)票。是不是不需要繳稅了
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
小規(guī)模納稅人,這個季度開了三十萬發(fā)票,其中一張五萬的發(fā)票是專票,請問這個月是全額繳納增值稅,還是只有專票繳納增值稅
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票開了,需要繳納稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個項目如果開票的話就超過500萬,準備開一個分公司,總公司和分公司合計金額超過500萬,會判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經濟補償金需要合并工資薪金申報個稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調整科目做的賬,但資產負債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個需要調嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動產經營租賃來開!這個說法對嗎?
老師,這個具體要怎么回復和說明呢,謝謝
請問 機票可以開專票嗎?
學校開非稅發(fā)票 ,學生考試費開了一張票,已經交費了,財務科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個退付說明,這個說明怎么寫呀
以前年度多計提銷項稅額0.02元,該怎么調整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數量、單價,可以報銷嗎?
那已經繳納的增值稅怎么辦?
你好,已經繳納的增值稅,就繳納了啊。 之后紅沖了,就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,從而起到減少稅款的作用
那意思最終還是沒有多交是嗎?
你好,是的,是這樣的
那紅沖的,不是可以留抵退稅的嗎
你好,如果紅沖之后,導致進項大于銷項,是可以留抵退稅的
我10月繳納增值稅,我11月沒有進項稅額,進項是0,11月只有紅沖的這個稅額,這個稅額可以留抵退稅嗎?
你好,11月份沒有正數發(fā)票嗎??
沒有,業(yè)務很少的,10月開錯一張銷項發(fā)票,忘了作廢了,導致繳納增值稅
你好,11月份沒有正數發(fā)票,這種情況無法開具負數發(fā)票啊
那這個繳納的增值稅稅額怎么辦呢?
你好,有正數發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票,抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?
一直沒有正數發(fā)票呢?
你好,那就等到有正數發(fā)票的月份,再按上面處理啊??