增值稅減免稅申報明細表,是由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的納稅人填寫。生產型企業(yè)出口業(yè)務的免抵退,不屬于增值稅減免稅優(yōu)惠范疇,所以一般情況下,僅就免抵退業(yè)務而言,不需要在增值稅減免稅申報明細表中填寫數(shù)據。 但如果企業(yè)同時存在其他符合增值稅減免稅政策的業(yè)務,則需按規(guī)定填寫該表對應項目
麻煩老師幫我算下增量和存量,生產型外貿企業(yè),本月出口免抵退申報匯總表上(增值稅納稅申報表期末留抵16萬,應退稅額16萬,免抵2萬)且出口退稅16萬已到賬。2019年3月末期末留抵10萬。
生產企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據報關單。出口的免抵退數(shù)據是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關單按退稅40萬報么?剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
老師,我們是生產型出口企業(yè),申報一筆退稅要轉出進項稅額26.63,我已經在附表二的18欄免抵退稅中轉出,是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
生產企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表提交完生成免抵退稅申報表是不是要先做、然后會自動到增值稅里面、在一起申報增值稅?
老師,外貿出口企業(yè)有免稅項目,是在 增值稅減免稅申報明細表 填列嗎?如果是生產型出口企業(yè)在哪里填列免抵退呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?