是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列;生產(chǎn)型出口企業(yè)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關(guān)欄位填列免抵退相關(guān)內(nèi)容。
出口企業(yè)出口氧化鉻綠,開銷項(xiàng)票13%的稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,用交增值稅嗎?還是填減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計(jì)出口銷售額
老師,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅,《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》里第8欄,“出口免稅”這一項(xiàng)需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務(wù),這里寫的是免稅,需要填嗎
外貿(mào)出口企業(yè),本月開了出口普通發(fā)票,是不是在申報(bào)增值稅時(shí),下面的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填寫
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報(bào)出口退稅明細(xì)表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
老師,是不是醫(yī)藥行業(yè)比較好?
有六七家母嬰連鎖店會(huì)計(jì)好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報(bào)稅
有六七家母嬰連鎖店會(huì)計(jì)好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報(bào)稅
老師現(xiàn)金流量表怎么編
稅務(wù)局打電話說利潤臨近300萬,讓自查,我應(yīng)該從哪里查起?
需開發(fā)票流水幾千元,前臺(tái)收銀全部打到公賬上了,銀行流水月超過了10萬,季度超過了30萬,為了避稅及避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),多出幾十萬公賬的銀行流水怎么操作處理?可以打到法人媽媽私賬上嗎
增值稅專用發(fā)票油票可以抵扣增值稅嗎
沒有租車合同,進(jìn)入費(fèi)用的是不是也要調(diào)出來呀
老師,這個(gè)題目在算其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動(dòng)時(shí),為什么是用980-600而不是用1000-600呢,這里的公允價(jià)是1000呀
老師,你好,稅務(wù)局打電話說,收入臨近300萬,讓自查,我應(yīng)該從哪里下手自查呢?
謝謝老師。如果企業(yè)有即征即退業(yè)務(wù),在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)的 “其中:即征即退項(xiàng)目” 欄等相關(guān)欄位填列免抵退相關(guān)內(nèi)容嗎?
是的,你的理解是正確的
老師,企業(yè)滿足即征即退,那么在報(bào)稅的時(shí)候按上面??去申報(bào)就行嗎? 需要準(zhǔn)備什么資料呢
企業(yè)滿足即征即退,報(bào)稅時(shí)不僅要按上述流程申報(bào),還需準(zhǔn)備如稅務(wù)資格備案表、相關(guān)證書報(bào)告、各類明細(xì)表及申報(bào)表等資料