同學(xué),你好,目前個(gè)稅執(zhí)行個(gè)稅綜合所得,全年累計(jì)收入進(jìn)行申報(bào),最好匯算清繳多退少補(bǔ)政策,所以直接做工資里就可以了,直接做申報(bào)處理。
請(qǐng)老師詳細(xì)的講一下員工的補(bǔ)助及獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)的避稅方法??什么時(shí)候發(fā)??放不放到工資里面?
請(qǐng)問(wèn)老師,年終發(fā)點(diǎn)獎(jiǎng)金怎么少交點(diǎn)個(gè)稅?在申報(bào)個(gè)稅時(shí)填在哪里?是跟工資放在一起還是放在別的地方
老師,早上好,我們公司在本年度被2個(gè)員工上訴未發(fā)放以前年度獎(jiǎng)金,我公司均敗訴,其中一個(gè)員工較早,在今天8月份已支付,并申報(bào)了個(gè)稅(全年一次獎(jiǎng)金收入),還有一個(gè)員工還未申報(bào),獎(jiǎng)金已支付,他的獎(jiǎng)金包含21年獎(jiǎng)金以及22年的獎(jiǎng)金,他的年終獎(jiǎng)較高,在一個(gè)月申報(bào)21年獎(jiǎng)金,在下個(gè)月申報(bào)22年獎(jiǎng)金,請(qǐng)問(wèn)老師具體操作,盡量詳細(xì)說(shuō)明其中的問(wèn)題所在,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我今年計(jì)提年終獎(jiǎng)可不可以合并到12月份工資薪金里面呢?那等到1月發(fā)放工資的時(shí)候就申報(bào)個(gè)稅嗎?這種合并的形式如何申報(bào)呢?
;郭老師,郭老師 您好,我們公司年底給兩個(gè)股東發(fā)獎(jiǎng)金,每個(gè)股東14萬(wàn)獎(jiǎng)金。但是我們現(xiàn)在賬戶錢(qián)不夠,老板說(shuō)設(shè)么時(shí)候有錢(qián)什么時(shí)候把這24年獎(jiǎng)金補(bǔ)發(fā),現(xiàn)在年終結(jié)賬,我賬上計(jì)提上嗎?但是沒(méi)有發(fā)放,我這個(gè)個(gè)稅改怎么申報(bào)呢?怎么申報(bào)能算在24年的工資獎(jiǎng)金里面呢?勞煩老師指導(dǎo)一下
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老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?