第一個(gè)八月份支付九月份申報(bào) 之前你計(jì)提了抵扣所得稅嗎? 第二個(gè)在今年支付的次月申報(bào) 一塊申報(bào) 不能修改之前的了 都是發(fā)放的次月一次申報(bào) 然后賬上怎么做的
中國(guó)公民趙某,在一家上市公司任職,2019年取得收入如下:(1)每月工資薪金12000元,按規(guī)定繳納三險(xiǎn)一金2000元,無(wú)其他扣除項(xiàng)目,1月份取得上年度一次性獎(jiǎng)金50000元。(2)在國(guó)內(nèi)另一家公司擔(dān)任獨(dú)立董事,3月份取得該公司的上年度獨(dú)立董事津貼40000元。(3)5月份受邀到某大學(xué)演講,主辦方支付其報(bào)酬5000元。(4)6月份在某出版社發(fā)表文章,取得收入10000元。(5)11月底,趙某與公司達(dá)成協(xié)議,解除勞動(dòng)合同,單位除支付本月工資外,另一次性支付趙某補(bǔ)償金310000元,趙某在公司已經(jīng)任職8年。(其他相關(guān)資料:該地區(qū)上年平均工資85000元)要求:(1)計(jì)算趙某1月份取得工資薪金及全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)扣繳的個(gè)人所得稅。(全年一次性獎(jiǎng)金選擇不并入綜合所得,單獨(dú)計(jì)稅)(2)計(jì)算趙某取得董事費(fèi)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算趙某演講收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(4)計(jì)算趙某取得發(fā)表文章收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(5)計(jì)算趙某取得一次性補(bǔ)償金應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
老師,建筑行業(yè), 這邊收到一個(gè)【疑點(diǎn)指向】需要核實(shí),附件表格中的企業(yè)在2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表稅前列支的工資薪金數(shù)額遠(yuǎn)大于個(gè)人所得稅工資薪金代扣代繳申報(bào)表申報(bào)的工資薪金收入。 綜上,出現(xiàn)了“企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除不實(shí)”的疑點(diǎn)。 名單中“個(gè)稅扣繳申報(bào)累計(jì)”經(jīng)驗(yàn)證為當(dāng)年度每月扣繳申報(bào)的“本期收入”的累計(jì)數(shù),已包含當(dāng)年度離職員工及一次性獎(jiǎng)金、解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償?shù)冉痤~的申報(bào)扣繳數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在要拿哪些數(shù)據(jù)來(lái)做說(shuō)明?
老師,關(guān)于個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題。就是,我們公司是在這個(gè)月(2月份)發(fā)放1月工資。但是,在1月份過(guò)年放假前有發(fā)放優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金。好幾個(gè)部門(mén)的人都有涉及。請(qǐng)問(wèn),1月份發(fā)放的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金,也是需要合并在1月份工資里面給他們一并申報(bào)1月份個(gè)稅嗎?
老師,早上好,我們公司在本年度被2個(gè)員工上訴未發(fā)放以前年度獎(jiǎng)金,我公司均敗訴,其中一個(gè)員工較早,在今天8月份已支付,并申報(bào)了個(gè)稅(全年一次獎(jiǎng)金收入),還有一個(gè)員工還未申報(bào),獎(jiǎng)金已支付,他的獎(jiǎng)金包含21年獎(jiǎng)金以及22年的獎(jiǎng)金,他的年終獎(jiǎng)較高,在一個(gè)月申報(bào)21年獎(jiǎng)金,在下個(gè)月申報(bào)22年獎(jiǎng)金,請(qǐng)問(wèn)老師具體操作,盡量詳細(xì)說(shuō)明其中的問(wèn)題所在,謝謝
老師,我公司有名兼職員工,1-12月,每個(gè)月4500,8月和9月發(fā)放了4500*12=54000元,他在另一家正常申報(bào)了工資每個(gè)月3500,繳納社保,沒(méi)有繳納公積金,其他年終獎(jiǎng)什么都沒(méi)有。我現(xiàn)在要怎么申報(bào),從9月份開(kāi)始申報(bào)54000/4=13500元,9月繳納個(gè)稅2160.00元,10-12應(yīng)該也是預(yù)繳納一樣的,請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)的話,明年匯算清繳需要繳納多少個(gè)稅,具體的,我9-12年預(yù)繳的個(gè)稅8640元會(huì)退的嗎
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師好,銷(xiāo)售空調(diào),油煙機(jī)的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個(gè)稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個(gè)小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請(qǐng)問(wèn)一般納稅轉(zhuǎn)給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉(zhuǎn)4556.24,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?
老師您好,2個(gè)員工不同步,他們時(shí)間是錯(cuò)開(kāi)的,第一個(gè)員工獎(jiǎng)金已支付個(gè)稅已扣除,賬也做了,第二個(gè)員工的話和員工商量了一下,因?yàn)榻痤~較高,按次發(fā)放,員工同意了,就是財(cái)務(wù)這邊不知道怎么給他申報(bào)個(gè)稅
因?yàn)槭?年的獎(jiǎng)金,只能給他分2月申報(bào),不然個(gè)稅太高,員工不答應(yīng)
是不是還有個(gè)稅里面的全年一次獎(jiǎng)金收入申報(bào)呢,會(huì)不會(huì)對(duì)公司造成什么影響呢
發(fā)工資的次月申報(bào),在工資薪金或者是全年一次獎(jiǎng)金收入申報(bào)都行。
你計(jì)提的月份是哪一年?
都計(jì)提了,21和22年的
匯算清繳的時(shí)候抵扣企業(yè)所得稅嗎?
這個(gè)員工已經(jīng)離職了,用工資薪金的話是不是用不了
他在其他公司有工資有社??梢钥梢钥梢钥梢?
老師,他這個(gè)需要交多少個(gè)稅 2021 年年度獎(jiǎng)金180000 元、2022 年1 月至9 月期間年度獎(jiǎng)金 135000 元呢
分2個(gè)月的話,一個(gè)月是13290元,一個(gè)月是34590元,我算的這個(gè)金額對(duì)嗎
全年一次獎(jiǎng)金收入的是的。
如果用工資薪金咋算呢?老師,是不是他就能少交點(diǎn)個(gè)稅呢
180000-6)*10-%-2520 工資薪金按照這個(gè)。
這個(gè)6萬(wàn)的話,平時(shí)工資不也要扣嗎,那第一次申報(bào)的時(shí)候扣除6萬(wàn)的,第二次就不能扣除了吧,這是留著他匯算清繳的時(shí)候交啊
工資一年就可以扣除這些兩處公司的分別扣除,匯算清繳的就合并在一塊
那還是按照一次獎(jiǎng)金收入給他扣除吧,謝謝,老師
不用客氣,周末愉快