同學(xué)你好 意思是我們在企業(yè)所得稅申報中的工資大于個人所得稅申報中的工資。 所以,要解釋差異部分未申報個稅的原因。
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表?。咳ツ甑哪陥蠖家呀?jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思啊?
這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務(wù)與會計,2023年通過了涉稅服務(wù)實務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計算甲企業(yè)當月符合稅法扣除條件的增值稅進項稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報抵扣
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
這是稅務(wù)讓補繳個人所得稅,如不被繳企業(yè)所得稅就會被調(diào)增。
老師,對的。我們異地預(yù)繳個稅也報了。圖片里面那個數(shù)是什么數(shù)?
意思-要么補申報個稅,要么調(diào)增企業(yè)所得稅?調(diào)增的話是要補繳企業(yè)所得稅?
稅局提示的差異,咱們報個稅了嗎?如果報了給你說異地報過了。把證明給他
報過了個稅,就不用調(diào)增。
我想知道圖片數(shù)是哪個數(shù)?
圖片中最后兩列,顯示咱們公司申報個稅的工資為4189200元。外地預(yù)繳個稅,他們稅務(wù)局在這張表上不會體現(xiàn)的。需要你把預(yù)繳的數(shù)統(tǒng)計好后,帶著證明,報給他們。
老師,后面還有一個數(shù)
這個就是差異數(shù)?
扣邊這個數(shù)就是企業(yè)所得稅里的工資減去個稅申報表里的工資,提示大于100萬,比較不知嚴重的意思
189993712.9元是什么數(shù)?
是在申報企業(yè)所得稅是,填報的工資薪金數(shù)。 2019年所得稅匯算時,咱們企業(yè)自己填的
老師,為啥稅局把2個數(shù)加起來?
稅局是用企業(yè)所得稅上的金額減去4189200元,不是加