對(duì)的,需要合并到一起申報(bào)的
老師我想問一下,2022年年終獎(jiǎng)在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報(bào),還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報(bào)的是11月份工資,那么在2月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報(bào)的是12月份工資,那就是2月份申報(bào)的是12月份工資和年終獎(jiǎng)?
老師,關(guān)于個(gè)稅申報(bào)問題。就是,我們公司是在這個(gè)月(2月份)發(fā)放1月工資。但是,在1月份過年放假前有發(fā)放優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金。好幾個(gè)部門的人都有涉及。請(qǐng)問,1月份發(fā)放的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金,也是需要合并在1月份工資里面給他們一并申報(bào)1月份個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問2023年年終獎(jiǎng),金額是在2024年1月末計(jì)算出來,與2024年1月份工資一起,在2024年2月份發(fā)放,請(qǐng)問這個(gè)是不是無論金額多少,都得在全年一次獎(jiǎng)金里申報(bào),是嗎?是不是不能與24年1月份的工資合并申報(bào)?
我們公司是12月申報(bào)11月發(fā)放的10月份工資,12月的話公司想要發(fā)放年終獎(jiǎng),個(gè)別員工的想要并入到當(dāng)年的工資薪金中,那我12月發(fā)放的年終獎(jiǎng),可以在次年1月申報(bào)12月個(gè)稅時(shí)一塊申報(bào)嗎?
老師,公司1月份有個(gè)員工被辭退了,1月9號(hào)本應(yīng)該發(fā)12月的工資,但是1月份9天的工資也要發(fā)給他,1月份的社保也交了,就是1月份發(fā)了1月份的工資,那么,他1月份的工資我應(yīng)該放在幾月份所屬期申報(bào)
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
老師,我前天在申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候,只是把開年紅包并到1月工資里面了。但是1月份發(fā)放的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金沒有并進(jìn)去申報(bào)個(gè)稅。如果我這次1月份漏申報(bào)了,那我在3月發(fā)放2月工資的時(shí)候,把在1月份發(fā)放的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金并到2月份工資里面一并申請(qǐng),這樣可以嗎?
沒問題,這樣操作也可以。
老師,就是說,如果在前面的哪個(gè)月漏報(bào)了工資獎(jiǎng)金個(gè)稅,就可以在當(dāng)年的后面月份并進(jìn)當(dāng)月發(fā)放上月工資的工資表里來計(jì)算個(gè)稅是嗎
對(duì),沒錯(cuò),這么申報(bào)可以,只要最后總的金額能對(duì)上就行。
還有一個(gè)問題是,只有發(fā)放的工資,獎(jiǎng)金需要申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)放的員工福利費(fèi),補(bǔ)貼津貼這種,也需要并進(jìn)當(dāng)月發(fā)放的上月工資里面一并申報(bào)繳納個(gè)稅嗎?
對(duì),獎(jiǎng)金 津貼這些都是需要申報(bào)的
老師,您說的最后的總金額能對(duì)上是什么意思?
就是說沒補(bǔ)的下月補(bǔ)上就行了
給員工發(fā)放的福利費(fèi),差旅費(fèi)補(bǔ)貼,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
對(duì),是的,需要納稅申報(bào)的