同學(xué)你好,一般是根據(jù)題意來(lái)的,有變化就做賬務(wù)處理
物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi),有一年交的,有半年交的。做賬的時(shí)候需要區(qū)別一年半年嗎?還是月底統(tǒng)一核算?而且他們交的時(shí)間也不一樣,有的是下幾個(gè)月的,有的是幾年的。很迷茫。
老師,這種半年時(shí)候的公允價(jià)值,半年時(shí)也要做賬嗎,是每月做賬,還是年底做賬,還是說(shuō)有了變化就開始調(diào)整呢,有沒有時(shí)間規(guī)定
老師您好,請(qǐng)問(wèn)19年年底的時(shí)候?qū)徲?jì)調(diào)整了一筆交易性金融的公允價(jià)值變動(dòng),當(dāng)時(shí)是收益,現(xiàn)在這支股票因?yàn)檗D(zhuǎn)板先退市了,目前沒有上市,這筆公允價(jià)值變動(dòng)年底結(jié)賬需要調(diào)整嗎?
2020年12月份結(jié)賬的時(shí)候,做了年終獎(jiǎng)的計(jì)提分錄,比如說(shuō)是20萬(wàn),但到2021年2月份的時(shí)候,確定了年終獎(jiǎng)金額有40萬(wàn),并且在2月份發(fā)放了,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理?2月份怎么做賬,還有匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
這個(gè)固定資產(chǎn)在19年6月的時(shí)候是10年,年底減值了,說(shuō)是還有六年。為什么做題的時(shí)候6年還要減半年。不是從2019年底開始還有六年嗎
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?