你好 你就按你們實際來做 。 比如 你按月來做收入。 收到錢的就做銀行存款 。 沒有收到的掛應收賬款 。 收到多少沖多少應收賬款 這樣來做賬
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,新接手一個樓盤,前物業(yè)因為電梯年檢交費至年底,所以移交的時候我們要支付幾個月的電梯年檢費給前物業(yè),可對方只給我們開收據,這要怎么處理?
物業(yè)公司收取物業(yè)費,有一年交的,有半年交的。做賬的時候需要區(qū)別一年半年嗎?還是月底統(tǒng)一核算?而且他們交的時間也不一樣,有的是下幾個月的,有的是幾年的。很迷茫。
老師,請問下公司辦公室房租未交,之前還留有半個月的房租,我們是半年一付共12萬,交了6萬,才用兩個半月,但有兩個月押金在,物業(yè)有權限趕我們嗎
我們公司下邊有很多直營店,行業(yè)是修腳足浴,規(guī)定員工宿舍每月水電費不超過200元,但是員工報銷不是每個月都報銷,有的是一下交半年或者一年,我才接手半年,現(xiàn)在有個店面一下報銷4-8月1200元,我不知道審核票據的時候應該給他報銷多少,這個應該怎么核定呢
你好。物業(yè)公司每月收入物業(yè)費里面有一年,也有半年的,很難分,做帳可以按收入總額÷12個月攤銷嗎,下個月也按這樣做對的。分錄是結轉未開票攤銷,主營收入
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
不用區(qū)分他們交的是半年和一年的嗎?如果交半年的話,到期了那半年怎么核算呀?
你好 你按期來做賬 意思就是先做收入 至于他們怎么支付 你就根據實際收到的錢來判斷沖應收賬款就行了
9月1日,收到張三2020年9月到2021年8月的物業(yè)費¥20,000,收到李四2020年9月到2021年2月物業(yè)費¥10,000,王五欠繳辦半年物業(yè)費10000。這個怎樣做賬呢?
你好 你現(xiàn)在才8月 哦 。 你提前收到的物業(yè)費做借銀行存款貸預收賬款 按月后面做借預收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 。 ;王五欠繳的 說明之前已經做了收入和應收賬款 直接做借銀行存款貸應收賬款
您的意思就是按月確認收入,不管是物業(yè)費繳納,或者沒繳納。繳納借銀行存款沒有繳納就是應收賬款,然后如果他繳納了,然后再沖減應收賬款。
還有一個問題是每天都確認收入還是月底一起確認收入啊?
你好 是的 是的 。 你可以月末匯總一起做 不然你工作量太大了
好的,謝謝老師
沒事的希望能幫到你