同學(xué)你好 附加稅是可以抵減的
還有個問題有關(guān)城建稅附加提取的,不知道你們實(shí)務(wù)中怎么操作,一般而言當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是在當(dāng)月繳納,比如上月未交增值稅4萬,本月繳納的,本月銷項(xiàng)稅額12萬,進(jìn)賬稅額9萬,本月應(yīng)繳納的增值稅是3萬,計提城建和教育費(fèi)附加時是按本月實(shí)際繳納的4萬計提還是按當(dāng)月應(yīng)繳納的3萬計提城建和教育費(fèi)附加
老師,今天老板問我如果他多了20萬進(jìn)項(xiàng),他能少交多少稅,要我給個準(zhǔn)確的數(shù)字,老師,是不是可以直接算20萬*13%增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅:增值稅*7%,地方教育附加:增值稅*2%,教育附加:增值稅*3%,企業(yè)所得稅*5%
老師,我建筑企業(yè)有預(yù)繳增值稅,附加稅,比如當(dāng)月應(yīng)交增值稅10萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,預(yù)繳3萬,本月要交5萬,附加稅是按照5萬生城建,教育,地方,這個時候我預(yù)繳的附件稅可以放這里面抵扣嘛
我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)以后要交20萬,然后又抵了預(yù)繳的7萬,本月實(shí)繳增值稅13萬元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計算,申報時再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他和那個中級根本都沒有做過工程項(xiàng)目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報,但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
嗯,比如當(dāng)月實(shí)交5萬增值稅,附加稅里城建稅應(yīng)交3500元,我預(yù)繳城建稅2000,當(dāng)月我城建稅是不是實(shí)交1500元,是這樣嗎,
同學(xué)你好 是這樣的哦