同學(xué)你好 這個(gè)就是做憑證的, 結(jié)賬一般是在總賬那里,填寫(xiě)憑證,轉(zhuǎn)賬生成,結(jié)賬

請(qǐng)問(wèn),用友u8憑證下的記賬是做什么用的?還有每個(gè)月的流程是怎樣的?是先填寫(xiě)憑證,轉(zhuǎn)賬生成,結(jié)賬,下一步是干嘛?結(jié)賬的模塊在哪?
請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)每個(gè)月做賬報(bào)稅流程是什么樣的,是先結(jié)賬后報(bào)稅,還是可以先報(bào)稅后面做記賬憑證呢
提問(wèn),老師好,第一,使用用友U8系統(tǒng)做賬,9月份的賬還未記賬和賬結(jié),是不是不能做10月份的賬,如果10月份的賬已經(jīng)做了幾份憑證,是不是需要?jiǎng)h除之后才能結(jié)轉(zhuǎn)10月份的賬?第二,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生成了憑證如何撤銷(xiāo)重新結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)各位老師 用友U8的記賬軟件銀行結(jié)匯的憑證如何制作 因?yàn)閰R兌損益是月末一起結(jié)轉(zhuǎn)的 那做憑證的時(shí)候和銀行產(chǎn)生的匯率差怎么辦
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?


打印憑證前要記賬,要不生成不了憑證是嗎?
對(duì)的,這個(gè)是生成不了的哦
就是結(jié)賬后點(diǎn)記賬按鈕,之后才能生成憑證打???
對(duì)的,這個(gè)肯定要點(diǎn)記賬的
點(diǎn)記賬就是為了生成憑證,還有其他作用嗎
這個(gè)就是生成記賬憑證的