你好 填寫表二的紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
對(duì)方10月的藍(lán)字發(fā)票現(xiàn)在要開對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,10月份做了紅字發(fā)票申請(qǐng),對(duì)方給開了紅字發(fā)票,然后我把紅字發(fā)票認(rèn)證了的話,還用在報(bào)稅的時(shí)候填寫20欄進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出嗎?
假如是原藍(lán)字是1000,對(duì)方要求沖一半。開紅字發(fā)票的時(shí)候,購買方提供的紅字編號(hào)進(jìn)去后還是原藍(lán)字發(fā)票金額,我刪了幾項(xiàng),開出來行嗎
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出,所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?