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老師,10月份做了紅字發(fā)票申請,對方給開了紅字發(fā)票,然后我把紅字發(fā)票認證了的話,還用在報稅的時候填寫20欄進賬稅額轉(zhuǎn)出嗎?

2020-11-12 16:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 16:08

你好 你紅字發(fā)票不需要你去認證的。 你是原來的藍字發(fā)票認證了才需要轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶4108 追問 2020-11-12 16:10

老師,就是說對方開的紅字發(fā)票是不需要認證的是嗎?我需要把原來的進賬票做轉(zhuǎn)出,然后他們重新開的正確的發(fā)票,我重新認證就行了是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:13

你好 1. 是的? ?。 千萬別去認證? ?2.? ?你開了紅字信息表了? 你就做轉(zhuǎn)出分錄? 次月申報 填寫附表2 轉(zhuǎn)出3.? ? ? 然后重新開票給你 你在做分錄 體現(xiàn)進項稅 去認證 勾選抵扣就行了。? ? ?

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快賬用戶4108 追問 2020-11-12 16:15

老師,我是10月做的紅字申請表,這個月報10月的增值稅,我是不是要填寫附表2啊

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:19

你好? ? ? ?是的? 需要寫附表2? ? ? ?

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快賬用戶4108 追問 2020-11-12 16:27

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:32

沒事的 希望能幫到你? 滿意請給予評價? ?

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你好 你紅字發(fā)票不需要你去認證的。 你是原來的藍字發(fā)票認證了才需要轉(zhuǎn)出的
2020-11-12
您好,請問是咨詢哪個呢
2022-11-10
對,就是在這里面做轉(zhuǎn)出的。
2024-06-04
你好 已認證的專票應(yīng)該是采購方填寫紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票
2020-01-06
不可以的,要更正申報1月的,不然要交滯納金的
2023-02-15
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