你好!一般實操中是開票的時候交。

老師 一般納稅人,收到的房租租賃費 一般什么時候繳納增值稅呀 收到錢的月份就要交嗎 假如收到的是明年期間的租金費用,什么時候確認收入和稅費呀?
老師,一般納稅人,2月份的租金收入2月份的時候已經(jīng)到賬,但是增值稅發(fā)票三月份才給開,這樣的話2月份的增值稅納稅申報的時候還得先報上稅交稅嗎?
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時開具增值稅專用發(fā)票。下列各項中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項時,以及在租賃期內(nèi)的會計處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負債應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)C.每月末確認租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
公司5月份才注冊,然后簽訂了一份3年期限租賃合同,簽訂時間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金,沒有開發(fā)票,沒有申報收入,可以等到開票的時候再一次性確認收入嗎 小規(guī)模納稅人 對方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費高
老師 ,我3月開了3萬的租金發(fā)票,錢還沒收到,3月確認收入 借:應(yīng)收賬款-租金,貸:其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-增值稅-銷項額 對嗎,公司是小規(guī)模,季度收入沒有超過30萬,這個稅是不用交的,到時(什么時候?收到錢的時候沖這個銷項額嗎?具體怎么做稅這步的分錄
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師 收到明年期間的費用 我們開票了繳稅 但是收入能直接確認嗎
你好!可以的額,開票了就要確認
老師 房屋租賃費 如果我們收到錢 但是不開票 必須要先交增值稅嗎 還是可以先掛預(yù)收 這個有沒有相關(guān)政策呀
你好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制,如果到了所屬期就要確認收入和稅費。