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老師 ,我3月開了3萬的租金發(fā)票,錢還沒收到,3月確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款-租金,貸:其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)額 對(duì)嗎,公司是小規(guī)模,季度收入沒有超過30萬,這個(gè)稅是不用交的,到時(shí)(什么時(shí)候?收到錢的時(shí)候沖這個(gè)銷項(xiàng)額嗎?具體怎么做稅這步的分錄

2024-04-02 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 15:52

對(duì)的是的,季度末的那一個(gè)月,也就是3月份,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅代營業(yè)外收入。

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快賬用戶7334 追問 2024-04-02 16:18

老師,那如果 我是12月開的票,錢沒收,錢1月份收的,也是,12月借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎

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快賬用戶7334 追問 2024-04-02 16:20

我2024年1月份又開了3萬的票,1月3萬和12月的3萬一共六萬都是1月收到的錢,1月份這3萬的應(yīng)交稅費(fèi)就要到3月再確認(rèn)營業(yè)外收入對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:20

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶7334 追問 2024-04-02 16:21

懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:22

不用客氣 工作愉快

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快賬用戶7334 追問 2024-04-02 16:38

稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時(shí)摘要應(yīng)該怎么寫 就寫季度銷售額未超30萬 稅費(fèi)轉(zhuǎn)營外收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:39

結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅

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對(duì)的是的,季度末的那一個(gè)月,也就是3月份,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅代營業(yè)外收入。
2024-04-02
你好 1. 你小規(guī)模 增值稅沒有三級(jí)科目的 確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣做就對(duì)了
2020-09-03
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-06-16
免征的增值稅,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了
2020-12-24
同學(xué),你好 按1%計(jì)算 季末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2024-10-14
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